您好,收到發(fā)票先紅字沖回暫估,再按發(fā)票金額入賬
,21年的成本報稅時暫估了,但是做賬時沒有做暫估成本的會計分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開來的,但是這個發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時候怎么做分錄,才能不影響2024年的
2023年12月份開了500萬發(fā)票,成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我這個成本票到時候匯算清繳需要調(diào)增嗎?還是可以直接用到2023年成本里面
做企業(yè)匯算清繳的時候,有一筆暫估成本一直沒來發(fā)票,比如我要在4月份做匯算清繳的時候調(diào)減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢,
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費用的車輛費用填在期間費用明細(xì)表的運輸、倉儲費嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
我把發(fā)票入賬做以前年度損益調(diào)整嗎?因為我不能影響2024年的成本呀
是的,都是以前年度損益調(diào)整,不影響24損益