你好!你們這個分包去預繳,不是以他的名義去交的?是以總包的名義交的? 總包自己預料的,計入借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸銀行存款就可以了 附加稅借稅金及附加 貸應交稅費—應交城建稅等 然后借應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款
我是總承包施工建筑公司,是一般計稅項目,又是跨地經(jīng)營,我對甲方開票金額355.43萬,我現(xiàn)在有勞務分包有144.2萬,我現(xiàn)在到項目地稅務去預交2個點,是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預交3875.78,個人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因為老板讓我算一下要交多少稅,我怕弄錯了
我這個項目是9%的項目,進項稅可以抵扣,這個月勞務分包給總包預交開票300萬元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預交102841.75元??偘纸o業(yè)主預交開具發(fā)票為4943650.03元, 差額預交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,麻煩余老師 幫作一下這筆業(yè)務的會計分錄看看
我這個項目是9%的項目,進項稅可以抵扣,這個月勞務分包給總包預交開票300萬元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預交102841.75元??偘纸o業(yè)主預交開具發(fā)票為4943650.03元, 差額預交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,麻煩老師 幫作一下這筆業(yè)務的稅收核算會計分錄?
我是在總包方當會計,這個項目是9%的項目,進項稅可以抵扣,這個月勞務分包給總包預交開票300萬元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預交102841.75元??偘纸o業(yè)主預交開具發(fā)票為4943650.03元, 差額預交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,請老師 幫作一下這筆業(yè)務預交的會計分錄看看
2022年10月份我們總包預交稅400萬元,增值稅為165137.60元,城市建設維護稅8256.88元,教育費附加4954.13元,地方教育費附加為3302.75元,企業(yè)所得稅3669.72元,印花稅1200元。工程為9個點稅收,預交時勞務分包預交200萬元,分包稅收為3個點,增值稅為58252.43元,城市維護建設稅2912.62元,教育費附加1747.57元,地方教育費附加1165.05元,企業(yè)所得稅3883.50元,印花稅600元。 本次預交為差額預交,請問老師我們總包方會計分錄怎么處理
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
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