同學(xué)你好,總給總包預(yù)交102841.75元,是什么意思,另外做分包,總包,還是業(yè)主的分錄,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
我是總承包施工建筑公司,是一般計(jì)稅項(xiàng)目,又是跨地經(jīng)營(yíng),我對(duì)甲方開(kāi)票金額355.43萬(wàn),我現(xiàn)在有勞務(wù)分包有144.2萬(wàn),我現(xiàn)在到項(xiàng)目地稅務(wù)去預(yù)交2個(gè)點(diǎn),是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預(yù)交3875.78,個(gè)人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因?yàn)槔习遄屛宜阋幌乱欢嗌俣悾遗屡e(cuò)了
我這個(gè)項(xiàng)目是9%的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,這個(gè)月勞務(wù)分包給總包預(yù)交開(kāi)票300萬(wàn)元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預(yù)交102841.75元。總包又給業(yè)主預(yù)交開(kāi)具發(fā)票為4943650.03元, 差額預(yù)交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,麻煩余老師 幫作一下這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄看看
我這個(gè)項(xiàng)目是9%的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,這個(gè)月勞務(wù)分包給總包預(yù)交開(kāi)票300萬(wàn)元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預(yù)交102841.75元??偘纸o業(yè)主預(yù)交開(kāi)具發(fā)票為4943650.03元, 差額預(yù)交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,麻煩老師 幫作一下這筆業(yè)務(wù)的稅收核算會(huì)計(jì)分錄?
我是在總包方當(dāng)會(huì)計(jì),這個(gè)項(xiàng)目是9%的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,這個(gè)月勞務(wù)分包給總包預(yù)交開(kāi)票300萬(wàn)元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預(yù)交102841.75元??偘纸o業(yè)主預(yù)交開(kāi)具發(fā)票為4943650.03元, 差額預(yù)交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,請(qǐng)老師 幫作一下這筆業(yè)務(wù)預(yù)交的會(huì)計(jì)分錄看看
增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)用壽42(18.0分)海這公司為增值稅一般納稅人,適用的當(dāng)(1)2021年1月5日,海達(dá)公司購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)50000元,增值加稅稅額6500元;包裝費(fèi)1000元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額共計(jì)150元,款項(xiàng)以銀行存款支付。1月8日安裝設(shè)備并支付安裝費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3000元,增值稅稅額390元。1月9日,設(shè)備交付使用。(2)3月5日,將一棟樓房發(fā)包給開(kāi)泰建筑企業(yè)承建,工程總造價(jià)為1000000元。根據(jù)發(fā)包合同,預(yù)付工程總造價(jià)的60%,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅稅額54000元,其余價(jià)款待工程完工驗(yàn)收合格后付清。12月20日,工程完工,驗(yàn)收合格交付使用,補(bǔ)付剩余工程款,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅稅額36000元。要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)分別做出會(huì)計(jì)處理
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶(hù)產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
做總包會(huì)計(jì)分錄
我是總包方會(huì)計(jì),這筆差額預(yù)交稅怎么核算科學(xué)點(diǎn)
同學(xué)你好,一般情況下,收到分包的發(fā)票,借,工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅額,貸,銀行存款等科目。給業(yè)主開(kāi)票,借,銀行存款等科目,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。預(yù)繳增值稅時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸,銀行存款,月末,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。再做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。