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老師,2月入賬 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 18 貸:庫存現金318 ,發(fā)票也勾選認證了,6月發(fā)現發(fā)票不見了,請問6月該如何調賬?

2022-06-15 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-15 16:00

你發(fā)票抵扣聯也不見了嗎

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快賬用戶1288 追問 2022-06-15 16:04

是的,發(fā)票聯和抵扣聯都不見

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:06

那你可以讓對方吧發(fā)票記賬聯復印一份給你們的

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快賬用戶1288 追問 2022-06-15 16:07

網上購買的東西,不想找對方了,請問這種情況如何處理賬務?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:11

那你只能納稅調整了

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快賬用戶1288 追問 2022-06-15 16:14

調賬分錄如何做好

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:19

賬面就是進項稅轉出,借:管理費用,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 轉出

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快賬用戶1288 追問 2022-06-15 16:21

但是我發(fā)票都不見,正常還要補做一筆分錄,沖賬這管理費用吧

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:21

你這個費用實際付款了的,只能匯算清繳納稅調整,賬務不需要在調整的

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你發(fā)票抵扣聯也不見了嗎
2022-06-15
你好,4月6日勾選認證了3月的發(fā)票,這筆分錄是做到4月。
2023-05-31
您六月份轉出為什么12月份做賬呢。
2021-10-25
你好,六月份你做了進項的話。 十二月份應該是借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-25
你好,是的,是這樣的?
2022-09-05
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