就是拿來辦公的,可以做辦公費

A公司系甲地某電子產(chǎn)品銷售公司,B公司系乙地某電子設備制造公司。.2005年年,A、B簽訂《電動自行車專用蓄電池合作協(xié)議》,約定由B公司向A公司提供指定規(guī)格型號的電動自行車專用蓄電池?!逗献鲄f(xié)議》簽訂后,A公司以傳真《銷售合同書》的形式向B公司發(fā)出訂貨需求,B公司按需求組織發(fā)貨。上述交易活動開始一個月左右,A公司便不斷收到其客戶(A公司客戶主要是甲地的一些電動自行車廠)投訴,反映其提供的蓄電池裝配到電動自行車上后普遍存在行駛一段路程即斷電的現(xiàn)象。。電動自行車廠檢查后發(fā)現(xiàn)這些電池均不同程度的存在放電不足的質(zhì)量問題,并且上述問題無法通過修復方式解決。A公司只得對客戶返回的問題電池進行了更換,但更換后的電池發(fā)現(xiàn)問題依1舊。A公司遂意識到可能是B公司生產(chǎn)的電池存在整體質(zhì)量缺陷,遂通過傳真方式告知B公司,要求其協(xié)助處理。B公司也先后兩次派出工作人員至A公司處調(diào)查了解情況。雙方也曾達成口頭協(xié)議,同意由A公司暫時從其他公司處購買同樣規(guī)格型號的蓄電池對客戶進行更換的售后服務。但最終B公司不同意承擔A公司購買其他型號電池的費用代表A寫起訴書
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計算機軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務;經(jīng)營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護用品、護理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)。 現(xiàn)在有個產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設計費,開模費和電子產(chǎn)品3個類別嗎?
問答詳情23:57:54后或5次對話后間題結(jié)束永安公司是一家從事電池生產(chǎn)和銷售的企業(yè),2021年5月銷售電池獲得收入共計600000元。已知電池屬于消費稅的應稅產(chǎn)品,其稅率為百分之四,按照銷售額乘以適用稅的辦法計算繳納消費稅。此外,永安公司銷售電池的此筆款項均與客戶簽訂了合同,合同約定的收款時間為2021年5月31日。主管稅務機關(guān)根據(jù)永安公司的實際情況,核定其納稅期限為1個月,自欺滿之日起15日納稅。根據(jù)上述資料,判斷永安公司銷售電池所涉及的消費稅的稅法構(gòu)成要素(無其他資料以上為全部)
問答詳情23:57:54后或5次對話后間題結(jié)束永安公司是一家從事電池生產(chǎn)和銷售的企業(yè),2021年5月銷售電池獲得收入共計600000元。已知電池屬于消費稅的應稅產(chǎn)品,其稅率為百分之四,按照銷售額乘以適用稅的辦法計算繳納消費稅。此外,永安公司銷售電池的此筆款項均與客戶簽訂了合同,合同約定的收款時間為2021年5月31日。主管稅務機關(guān)根據(jù)永安公司的實際情況,核定其納稅期限為1個月,自欺滿之日起15日納稅。根據(jù)上述資料,判斷永安公司銷售電池所涉及的消費稅的稅法構(gòu)成要素(無其他資料以上為全部)
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報改了,職工薪酬那我不填數(shù),能行嗎
老師請問D級欠稅企業(yè)會被指定為非正常經(jīng)營戶嗎?D級企業(yè)是很難申請增票嗎?公司有官司會被限制大額發(fā)票嗎?
老師 購買的固定資產(chǎn)10萬 算利潤的話是減去十萬嗎
甲乙丙,乙方是牽頭方,收款六百萬,甲方總共支付一千萬給乙方,乙方代收后開一千萬發(fā)票給甲方,乙方按照工程進度向丙方付款,丙方開發(fā)票給乙方,這種這樣操作有沒有問題啊
請問老師,實收資本什么時候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報表減免所得稅額本年累計金額這要填寫么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費附加,地方教育稅附加,不應該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報關(guān)出口,是否可就這80%部分申報出口退稅(企業(yè)沒留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報,需要怎么操作
老師所得稅季度表為啥有這個?
老師你好,經(jīng)營租賃*汽車租賃,經(jīng)營租賃選擇其他有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,是嗎
如果放到租賃費不合適是吧
不建議放到租賃費里面。