借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),車(chē)船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
老師您好,車(chē)船稅分錄怎么做賬呀
您好老師,給車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn),花了4000,其中450的車(chē)船稅,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師
老師好,請(qǐng)教下您,繳納的車(chē)船稅,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,車(chē)船稅的分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)船稅記賬分錄怎么寫(xiě)
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
借:稅金及附加在那個(gè)科目下
你好,稅金及附加,這個(gè)就是一級(jí)科目。
這的財(cái)務(wù)軟件,在損益類(lèi)下有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
你沒(méi)有的話,你看下有沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加。
是營(yíng)業(yè)費(fèi)用下嗎,營(yíng)業(yè)費(fèi)用下也沒(méi)有
只有在管理費(fèi)用下有車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后,“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱(chēng)調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
如果新增加稅金及附加,應(yīng)該在哪里增加
損益類(lèi)的科目里面。
放在以前損益類(lèi)科目下的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以吧
稅金及附加現(xiàn)在改成了這個(gè)上面的文件政策,你看一下。
利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
上面提示,已經(jīng)改成了稅金及附加。
我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,改成稅金及附加就好了是嗎
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
印花稅,之前是放在管理費(fèi)用下的,現(xiàn)在要放在應(yīng)交稅費(fèi)下嗎
你好,如果你是按次申報(bào)的,借稅金及附加貸銀行存款,如果是按月申報(bào)的,最好是計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 放到管理費(fèi)用都好多年了
我們是按月申報(bào),前面都是交的時(shí)候做一筆分錄 借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款
你好,那你現(xiàn)在借稅金及附加貸,銀行存款可以繼續(xù)按照之前的來(lái)做,你自己選擇就行,這種你自己選擇。
如果改成現(xiàn)在的,是要把損益類(lèi)科目下,把之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加改成稅金及附加,然后先計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅,然后交的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:銀行存款 是嗎
好,可以的,可以這么做。