借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),車船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
老師您好,車船稅分錄怎么做賬呀
您好老師,給車買保險(xiǎn),花了4000,其中450的車船稅,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師
老師好,請(qǐng)教下您,繳納的車船稅,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,車船稅的分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅記賬分錄怎么寫(xiě)
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
借:稅金及附加在那個(gè)科目下
你好,稅金及附加,這個(gè)就是一級(jí)科目。
這的財(cái)務(wù)軟件,在損益類下有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
你沒(méi)有的話,你看下有沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加。
是營(yíng)業(yè)費(fèi)用下嗎,營(yíng)業(yè)費(fèi)用下也沒(méi)有
只有在管理費(fèi)用下有車輛相關(guān)費(fèi)用
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后,“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
如果新增加稅金及附加,應(yīng)該在哪里增加
損益類的科目里面。
放在以前損益類科目下的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以吧
稅金及附加現(xiàn)在改成了這個(gè)上面的文件政策,你看一下。
利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
上面提示,已經(jīng)改成了稅金及附加。
我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,改成稅金及附加就好了是嗎
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
印花稅,之前是放在管理費(fèi)用下的,現(xiàn)在要放在應(yīng)交稅費(fèi)下嗎
你好,如果你是按次申報(bào)的,借稅金及附加貸銀行存款,如果是按月申報(bào)的,最好是計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 放到管理費(fèi)用都好多年了
我們是按月申報(bào),前面都是交的時(shí)候做一筆分錄 借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款
你好,那你現(xiàn)在借稅金及附加貸,銀行存款可以繼續(xù)按照之前的來(lái)做,你自己選擇就行,這種你自己選擇。
如果改成現(xiàn)在的,是要把損益類科目下,把之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加改成稅金及附加,然后先計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅,然后交的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:銀行存款 是嗎
好,可以的,可以這么做。