你好,一般是不可以的, 其他應付非用工產生的往來,而應付職工薪酬是用工產生的費用

老師 請問 應付職工薪酬 和其他應付職工薪酬 有什么區(qū)別?
其他應付款科目下資金應用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應付款科目下 現在應該怎么沖減其他應付款科目。 之前記得分錄為: 支付時:借 應付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提:借 管理費用 ;貸 應付職工薪酬 請問現在應該用什么分錄沖減其他應付款科目呢
其他應付款和應付職工薪酬科目能混記嗎?有什么區(qū)別
企業(yè)承擔的基本養(yǎng)老保險 應付職工薪酬 企業(yè)代繳代繳 其他應付款 應付職工薪酬和其他應付款有沒有什么區(qū)別
應付職工薪酬-應付福利費 和 應付職工薪酬-工資 有什么區(qū)別 做工資表時候福利費需要做在內嗎。
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠尽N覀儼凑諊獾目蛻粢蟀沿浳锼偷絿獾目蛻糇约赫业脑谏钲诖硪患l(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數據524.96?
我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .