你好,一般是不可以的, 其他應(yīng)付非用工產(chǎn)生的往來,而應(yīng)付職工薪酬是用工產(chǎn)生的費用
老師 請問 應(yīng)付職工薪酬 和其他應(yīng)付職工薪酬 有什么區(qū)別?
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提:借 管理費用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬科目能混記嗎?有什么區(qū)別
企業(yè)承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險 應(yīng)付職工薪酬 企業(yè)代繳代繳 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款有沒有什么區(qū)別
老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標(biāo)當(dāng)時入賬時沒入無形資產(chǎn),由于金額小直接入了費用,現(xiàn)在我可以直接開票賣出嗎,需要調(diào)賬嗎
開始都需要交社保,那么哪些情況不用交?還有一直工程款沒有回,一直工資沒發(fā),那發(fā)的之前的工資需要交社保嗎
老師,收到加油預(yù)付卡怎么做分錄
請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,增值稅按季度繳納,每個月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,還是等一個季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值,轉(zhuǎn)了未交增值稅之后再去繳費。要是不超30萬的季度末,就把未交增值稅及附加稅再轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入
外賬上產(chǎn)成品的數(shù)量一般如何確定呀
請問老師,職工保險,五險中間斷交了兩個月,再從第三個月續(xù)交,可以嗎?
老師,公司只做出口,是不是除了需要退稅的采購發(fā)票開成專票,費用相關(guān)的票可以都選擇開成普票嗎
老師好,如果公司替員工承擔(dān)個人所得稅,那該怎么做會計分錄呢
我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .