你好,沒(méi)有其他應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
老師 請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)付職工薪酬 和其他應(yīng)付職工薪酬 有什么區(qū)別?
其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬科目能混記嗎?有什么區(qū)別
企業(yè)承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬 企業(yè)代繳代繳 其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款有沒(méi)有什么區(qū)別
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 和 應(yīng)付職工薪酬-工資 有什么區(qū)別 做工資表時(shí)候福利費(fèi)需要做在內(nèi)嗎。
老師請(qǐng)問(wèn) 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:管理費(fèi)用100 和借:應(yīng)付職工薪酬100 借:管理費(fèi)用-100 有啥區(qū)別啊
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票是無(wú)錫那邊的,我要對(duì)方提供些什么來(lái)證明無(wú)錫的這個(gè)公司是沒(méi)有問(wèn)題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開(kāi)給我們2萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,不紅沖重開(kāi),直接抵減下月勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話(huà),賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫(xiě)多開(kāi)2萬(wàn)發(fā)票抵減下月勞務(wù)費(fèi),然后下月付勞務(wù)費(fèi)摘要寫(xiě)上月發(fā)票金額抵減此次2萬(wàn)發(fā)票金額嗎,感覺(jué)好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請(qǐng)問(wèn)下老師,我這有個(gè)建筑公司,這個(gè)月開(kāi)的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購(gòu)入材料的13%進(jìn)項(xiàng)能用嗎?
老師,通行費(fèi)普通發(fā)票,左上角有通行費(fèi)字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。
老師好:請(qǐng)問(wèn)賬本每本繳印花稅5元是什么時(shí)候取銷(xiāo)的?
請(qǐng)問(wèn)下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報(bào)7月的時(shí)候需要報(bào)稅嗎
老師,現(xiàn)在報(bào)增值稅,電子火車(chē)票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶(hù)做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)了,因?yàn)榈谌綑C(jī)構(gòu)的錢(qián)不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額還是本期發(fā)生額?因?yàn)樯显掠辛舻?,所以上月沒(méi)有轉(zhuǎn)出,所以這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話(huà) 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問(wèn)下,之前有個(gè)公司個(gè)稅都是0申報(bào),都是報(bào)法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個(gè)稅申報(bào)名字不變可以嗎?
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你好,準(zhǔn)則里沒(méi)有這個(gè)科目