同學(xué)你好 暫估的是不含稅的,增值稅不用暫估。 下月先沖紅,再做一張正確的憑證。

你好,一般納稅人如果暫估成本金額是200,一般這個(gè)暫估的是含稅還是不含稅呢?一般納稅人取得普票怎么寫分錄?
大家好!我想問下暫估的問題。如果這個(gè)月我暫估了一筆,下個(gè)月還沒到發(fā)票我繼續(xù)暫估。前提是先把上個(gè)月的沖掉才能做次月的暫估是不是?直到發(fā)票到為止,我不知道我的理解對(duì)不對(duì)?
暫估含稅還是不含稅?如果暫估含稅,下個(gè)月發(fā)票到了是不要先紅沖暫估,再做一次正確的分錄?
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實(shí)際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實(shí)際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我們現(xiàn)在是小規(guī)模還是暫估不含稅嗎如果暫估含稅是不是會(huì)影響我的成本呀
小規(guī)模也是暫估不含稅金額,你暫估含稅的不會(huì)影響,因?yàn)樾∫?guī)模的增值稅也是計(jì)入成本的
好的知道了謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈~