你好,按照不含稅暫估, 平時 取得普票借原材料或管理費用等 貸應付賬款或其他應付款
你好,一般納稅人如果暫估成本金額是200,一般這個暫估的是含稅還是不含稅呢?一般納稅人取得普票怎么寫分錄?
老師你好,一般納稅人商貿行,商品暫估入庫的會計分錄是借:庫存商品(不含稅金額)貸:應付賬款嗎
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
老師好:一般納稅人暫估成本時,收到增值稅普通發(fā)票,請問:暫估時,是含稅價入成本?還是不含稅價入成本?
老師你好,我們公司缺成本票,我可以暫估入賬嗎? 例如,本月無票成本21000分錄是不是這樣寫 借:庫存商品 19266 貸:應付賬款-暫估 19266 實際支付 借:應付賬款21000 貸:銀行存款21000 暫估入賬一般納稅人是不包含進項稅額的,是這樣寫嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
不寫進項的分錄嗎?
你好,普票沒有進項稅額的啊,
暫估也沒有進項稅的啊
假如我暫估成本200,假如我開普通發(fā)票是價稅合計200還是……
你好,那就是成本和暫估一致,
我問的是開普票是價稅合計200。還是不含稅價200
你好,價稅合計金額200