如果你暫估的多了,實際的成本就是3萬的情況下,紅沖5萬,如果你暫估的沒有多,實際發(fā)票還沒有全部到的,紅沖3萬。
您好,老師,我想問下,上個月發(fā)票還沒有收回,又出貨了,做暫估入庫,借:庫存a 5萬,庫存b 3萬 貸:預(yù)付a 5萬,應(yīng)付b 3萬,那本月收到了發(fā)票,是不是直接沖紅就行了?
老師,我收到發(fā)票,金額10萬,稅額13000,價稅合計113000元,沖暫估,那我可沖暫估的金額是不含稅的10萬是嗎?
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,如果暫估多了,沖了5萬,再按正確的金額3萬入庫?
對的,是的,是這么做的。
老師,那暫估少了呢?比如了5萬,實際是10萬,沖那個
你好,也是紅蟲5萬,然后再做10萬的入庫。
可是老師我昨晚聽了齊紅老師講的課,說暫估了不含稅5萬的貨物,實際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是3萬
我就不理解
好內(nèi)他應(yīng)該是我之前說的那種情況,是暫估的,是按照實際暫估的,只不過是發(fā)票到了一部分。
老師,不管暫估的比實際的多還是少,只要收到全部金額的發(fā)票,都是沖暫估暫估數(shù),再根據(jù)發(fā)票金額入賬
正規(guī)的全部紅沖,然后再繼續(xù)但估,那實際操作中紅沖了暫估,你不做不也一樣的嗎?
有點蒙了,整不明白了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品5萬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款3萬,然后剩下的多余的2萬,實際你收到了,你是不是還在暫估,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估2萬,那你看一下你只紅沖3萬,再做3萬的發(fā)票,和這個結(jié)果是不是一樣。
是的老師,明白了,謝謝你耐心講解
不用客氣,工作愉快。