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老師,由于之前增值稅一直是做留抵,也沒有仔細(xì)去核對(duì)留抵金額,現(xiàn)在賬上和實(shí)際增值稅申報(bào)相差兩千多元,找不出哪里出問題了。這個(gè)需要怎么處理

2022-06-10 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-10 20:16

盡可能的查找原因,實(shí)在查找不出來,那還是以申報(bào)表為準(zhǔn)。

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快賬用戶3657 追問 2022-06-10 20:18

以申報(bào)表為準(zhǔn),需要調(diào)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 20:29

不一樣的,需要調(diào)賬。賬面與申報(bào)表一致,是賬實(shí)相符的基本要求‘

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快賬用戶3657 追問 2022-06-10 21:03

老師,那怎么調(diào)賬做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-06-10 21:15

? ?應(yīng)查找出來原因。如果實(shí)在查找不出來,可以暫轉(zhuǎn)入損益。如果涉及成本費(fèi)用的增加,納稅調(diào)整時(shí),要調(diào)整增加。

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盡可能的查找原因,實(shí)在查找不出來,那還是以申報(bào)表為準(zhǔn)。
2022-06-10
您好,最好的辦法是按月核對(duì)納稅申報(bào)表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
您好,這個(gè)是需要確認(rèn)差異的
2022-10-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵退稅
2024-01-29
你好 做交稅分錄 就可以? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅? 借未交增值稅 貸銀行??
2021-08-10
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