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請(qǐng)問(wèn)老師,我們應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是負(fù)數(shù),這是留抵稅額,申報(bào)時(shí)全部抵扣了的分錄怎么做?

2022-06-09 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 14:38

?你好; 負(fù)數(shù)了。? 你是貸方還是借方的 ; 貸方負(fù)數(shù)了嗎? ?

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快賬用戶3056 追問(wèn) 2022-06-09 14:41

請(qǐng)問(wèn)貸方和借方有什么區(qū)別?分別怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 14:47

?你好;? ? ? ?你先說(shuō)下 具體什么方向; 我才好判斷??

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快賬用戶3056 追問(wèn) 2022-06-09 14:59

剛剛沒(méi)說(shuō)清楚,是結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后,未交增值稅負(fù)數(shù),在貸方

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:02

?你好 ;? ? ? ?貸方負(fù)數(shù)說(shuō)明是借方的余額 ; 你留底了進(jìn)項(xiàng)稅或者是? 多繳納了增值稅嗎? ?

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快賬用戶3056 追問(wèn) 2022-06-09 15:05

是有留抵的,打算全部抵扣無(wú)票收入了,申報(bào)時(shí)操作簡(jiǎn)單,但是不知道怎么做賬處理

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:09

?你好; 那就對(duì)了。 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄即可? ;? ? ? ? ?其他不用管了。 以后抵減即可? ?

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快賬用戶3056 追問(wèn) 2022-06-09 15:11

請(qǐng)問(wèn)就是做賬到一步就行了嗎? 意思是如果申報(bào)全部抵扣了也不用再做什么賬務(wù)處理了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:15

?你好1. 是的。 就可以了 2.? 是的??

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?你好; 負(fù)數(shù)了。? 你是貸方還是借方的 ; 貸方負(fù)數(shù)了嗎? ?
2022-06-09
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
您好,分錄是錯(cuò)誤的
2022-07-31
您好,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,下個(gè)月就是未交增值稅中抵扣
2022-09-20
你好,你的留底在哪個(gè)科目里面的。
2022-11-03
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