?你好; 負(fù)數(shù)了。? 你是貸方還是借方的 ; 貸方負(fù)數(shù)了嗎? ?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是負(fù)數(shù),這是留抵稅額,申報(bào)時(shí)全部抵扣了的分錄怎么做?
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
8月增值稅銷項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個(gè)分錄我會(huì)做,但是我上個(gè)月不想交稅,就把之前5.6月的沒(méi)抵扣的稅額,沒(méi)抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報(bào)表就留底了72.2,這個(gè)分錄怎么做呢,
老師好~上月留抵 做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄對(duì)嗎?下月抵扣交稅時(shí),又怎么做分錄呢
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)貸方和借方有什么區(qū)別?分別怎么處理?
?你好;? ? ? ?你先說(shuō)下 具體什么方向; 我才好判斷??
剛剛沒(méi)說(shuō)清楚,是結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后,未交增值稅負(fù)數(shù),在貸方
?你好 ;? ? ? ?貸方負(fù)數(shù)說(shuō)明是借方的余額 ; 你留底了進(jìn)項(xiàng)稅或者是? 多繳納了增值稅嗎? ?
是有留抵的,打算全部抵扣無(wú)票收入了,申報(bào)時(shí)操作簡(jiǎn)單,但是不知道怎么做賬處理
?你好; 那就對(duì)了。 你 月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄即可? ;? ? ? ? ?其他不用管了。 以后抵減即可? ?
請(qǐng)問(wèn)就是做賬到一步就行了嗎? 意思是如果申報(bào)全部抵扣了也不用再做什么賬務(wù)處理了嗎?
?你好1. 是的。 就可以了 2.? 是的??