之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的
8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
是不是進項稅額大于銷項稅額,不用做會計分錄啊,7月銷項247706.14,7月進項256994.54,實際增值稅申報7月上面抵扣了249942.35,有個6月留底72.2,到最后增值稅還是留底2308.15,請問該業(yè)務(wù)中涉及的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別是什么?
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
就是我交增值稅抵扣進項稅。這月留了一部分稅 怎么做轉(zhuǎn)出 下個月的時候直接能在賬面看到未抵扣是多少
請問每個月都要做一筆抵扣進項的分錄,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項 然后貸方 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費,未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進項稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進項的分錄呢
你好,我的進項含稅金額為415632.85元,進項稅率為13%,我的銷項稅率為9%,那我這個月可以開具多少的銷項發(fā)票
這個趙盼盼不是我,,代表財務(wù)負責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財務(wù)負責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師好,請問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
5.6月沒有銷項,只有進項,就借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 只不過被這次7月抵扣了,7月銷項1488.67,進項32.08,實際抵扣1560.87(這個數(shù)字有上個月的進項沒抵扣的)然后增值稅申報表就有個留底72.2,7月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄呢?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 1488.67,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項,32.08,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,1456.59
老師,那我增值稅申報表的留底72.2,要不要再做一個分錄呢
這個不需要在做分錄的