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8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,

2022-08-24 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 11:33

之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的

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快賬用戶1215 追問 2022-08-24 11:38

5.6月沒有銷項,只有進項,就借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 只不過被這次7月抵扣了,7月銷項1488.67,進項32.08,實際抵扣1560.87(這個數(shù)字有上個月的進項沒抵扣的)然后增值稅申報表就有個留底72.2,7月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-24 11:46

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 1488.67,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項,32.08,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,1456.59

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快賬用戶1215 追問 2022-08-24 11:52

老師,那我增值稅申報表的留底72.2,要不要再做一個分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-08-24 13:42

這個不需要在做分錄的

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之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的
2022-08-24
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好1; 是的。 進項大于銷項稅; 你可以暫時不用轉(zhuǎn)的 ;到時等著你有銷項稅在一起結(jié)轉(zhuǎn)的;? ?
2022-08-24
你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-06-27
你好,之前的留底做哪個科目?
2022-02-22
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