之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的
8月增值稅銷項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個(gè)分錄我會(huì)做,但是我上個(gè)月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報(bào)表就留底了72.2,這個(gè)分錄怎么做呢,
是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用做會(huì)計(jì)分錄啊,7月銷項(xiàng)247706.14,7月進(jìn)項(xiàng)256994.54,實(shí)際增值稅申報(bào)7月上面抵扣了249942.35,有個(gè)6月留底72.2,到最后增值稅還是留底2308.15,請(qǐng)問該業(yè)務(wù)中涉及的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別是什么?
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
就是我交增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這月留了一部分稅 怎么做轉(zhuǎn)出 下個(gè)月的時(shí)候直接能在賬面看到未抵扣是多少
請(qǐng)問每個(gè)月都要做一筆抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后貸方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
5.6月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),就借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 只不過被這次7月抵扣了,7月銷項(xiàng)1488.67,進(jìn)項(xiàng)32.08,實(shí)際抵扣1560.87(這個(gè)數(shù)字有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒抵扣的)然后增值稅申報(bào)表就有個(gè)留底72.2,7月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 1488.67,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng),32.08,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,1456.59
老師,那我增值稅申報(bào)表的留底72.2,要不要再做一個(gè)分錄呢
這個(gè)不需要在做分錄的