之前5.6月的沒抵扣的稅額,你之前是怎么入賬的

老師,請問公司安排殘疾人就業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請問社保費和公積金是不是必須要在每月15號以前申報繳費呀?
老師,A開票給我們,我們付款給B, 簽訂個三方協(xié)議,這樣可以嗎
老師,能教我一下這個月折舊額怎么算的啊
老師,本來在2季度應(yīng)給員工支付績效2103.2元。結(jié)果2季度最后一個月員工已離職了。這個月給補發(fā)績效,這樣還申報個稅嗎?
老師,經(jīng)營范圍沒有貨物進出口,也可以把貨物出口給外國的嗎?
您好,購買二手商品,再出售的話,我們賣出去的的時候開發(fā)票,可以寫上二手這兩個字嗎
為什么我的賬號里面 我的收藏 沒有內(nèi)容?
公司的房租費用,要是分2年分?jǐn)傋唛L期代攤費用,分一年分?jǐn)傋哳A(yù)付賬款科目對嗎
其他人不接,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
5.6月沒有銷項,只有進項,就借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 只不過被這次7月抵扣了,7月銷項1488.67,進項32.08,實際抵扣1560.87(這個數(shù)字有上個月的進項沒抵扣的)然后增值稅申報表就有個留底72.2,7月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄呢?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 1488.67,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項,32.08,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,1456.59
老師,那我增值稅申報表的留底72.2,要不要再做一個分錄呢
這個不需要在做分錄的