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老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。

2020-11-06 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 17:57

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

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2020-11-06
您好 請問銷項跟進項稅額差額是多少
2021-06-30
你好! 是的,思路是對的
2021-06-27
直接補上就可以,少寫直接補上,你這個銷項稅額和進項稅額分開是多少這個?實際的
2021-06-04
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-06-04
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