借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
上月有留底稅額10000,這月有銷項稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項稅2000,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時:借: 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--未交增值稅 嗎
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進項專票3個點,可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費嗎