同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)是雙方有合同約定,3%的質(zhì)保金是1年還是3年,后面還是給到你們的吧
我們是工程類(lèi)公司,然后我們工程完工了,然后開(kāi)出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開(kāi)出去的票是按合同價(jià)款開(kāi)的,收到的錢(qián)不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開(kāi)水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,我們現(xiàn)在要付款工程進(jìn)度款97%,尚余3%是當(dāng)做質(zhì)保金。但是對(duì)方給我們開(kāi)具全額專(zhuān)票,但是付款單只寫(xiě)付款97% 請(qǐng)問(wèn)這種合理嗎?然后要怎么做賬務(wù)處理
我是甲方私企,和乙方簽訂合同的時(shí)候是要求他們先開(kāi)距專(zhuān)用發(fā)票,然后給對(duì)方單位付款,我們甲方為保障工程質(zhì)量或者家具質(zhì)量,需要扣3%質(zhì)保金,一年以后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題把錢(qián)付給乙方,請(qǐng)問(wèn)這3%是要求對(duì)方單位給我在付尾款的時(shí)候把發(fā)票全開(kāi)完先掛賬,一年之后付給乙方,還是第二年要付給乙方時(shí)再開(kāi)具專(zhuān)票
老師,我們公司采購(gòu)一項(xiàng)工程比如100元,其中3元是質(zhì)保金,我們先付了97元,對(duì)方開(kāi)了97元的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題:如果質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問(wèn)題,質(zhì)保金不予退回的時(shí)候,我們就不需要退回3元的質(zhì)保金了吧,對(duì)方也不需要開(kāi)票給我們? 那一般合同里關(guān)于質(zhì)保金這塊付款一級(jí)開(kāi)票怎么約定合適
老師,你好!我這邊開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)給對(duì)方,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說(shuō)當(dāng)時(shí)合同金額是20萬(wàn),但是后來(lái)沒(méi)有要那么多貨,對(duì)方現(xiàn)在有10多沒(méi)有付給我們,發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了,不能退給我們,他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明,老師,這個(gè)要怎么處理?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
是有合同約定。質(zhì)保期是兩年,如果后期驗(yàn)收沒(méi)問(wèn)題,我們?cè)俑队嗫?%,如有問(wèn)題,就不付款了。但是我們現(xiàn)在收到是全額專(zhuān)票,抵扣勾選要怎么處理?因?yàn)橹桓犊盍?7%
同學(xué)你好,收到的全款發(fā)票,按全款發(fā)票來(lái)入帳勾選,
但是我們只付款97%,也可以全額勾選嗎?待后期如再付余額3%,我們就復(fù)印這種發(fā)票做賬嗎?那賬務(wù)處理要怎么做?
同學(xué)你好,可以的, 帳務(wù)處理,舉個(gè)例子,比如發(fā)票是100,你付款97, 那就,先掛帳100,貸方是應(yīng)付帳款,100, 然后,付款時(shí),借是應(yīng)付帳款97,就是這樣,最后應(yīng)付帳款余額顯示是3未付款余額
如果后期質(zhì)保不過(guò),不用尾款3%不用支付,則轉(zhuǎn)作收入嗎
貸:應(yīng)付賬款100、借:銀行存款97 請(qǐng)問(wèn)未付款余額3,要用那個(gè)科目
同學(xué)你好,后面的3%款項(xiàng)處理, 這個(gè)應(yīng)付帳款此時(shí)是貸方有余額, 現(xiàn)在是把這個(gè)應(yīng)付帳款轉(zhuǎn)到借方,借:應(yīng)付帳款,3,貸方至于是什么科目,這個(gè)就要看你后面的處理是什么原因?qū)е碌牟桓犊睿?
好的,那分錄就是貸:應(yīng)付賬款100、借:銀行存款97 。余額待過(guò)兩年維保期再處理是嗎
同學(xué)你好,是的,因?yàn)檫@個(gè)具體的賬務(wù)處理是根據(jù)你后期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生來(lái)做判定,那么現(xiàn)在不好預(yù)判。