1.合同執(zhí)行情況確認(rèn):首先,需要與對方進(jìn)行溝通,確認(rèn)合同的實際執(zhí)行情況。如果合同中確實約定了20萬的貨品,但對方只支付了部分款項,那么需要了解具體原因和后續(xù)的解決方案。 2.發(fā)票處理:如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,但未支付全部款項,可以考慮與對方協(xié)商退回部分發(fā)票或者進(jìn)行發(fā)票沖紅處理。但需要注意的是,如果對方已經(jīng)將發(fā)票入賬并進(jìn)行了稅務(wù)申報,那么退回發(fā)票可能會涉及到一些稅務(wù)問題。 3.出具證明:如果對方要求出具已經(jīng)全部付款的證明,可以根據(jù)合同的實際執(zhí)行情況出具證明。在證明中,需要明確注明合同的總金額、已支付金額和未支付金額等信息。
老師你好 我們公司簽訂了一個銷售合同 對方已經(jīng)全額付款 我們還沒有開發(fā)票 現(xiàn)在因為采購有問題 需要修改合同金額 對方多付的金額 我怎么退給對方
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師你好,我們購進(jìn)貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒有提貨,后來就不要這批鋼材了,想跟他結(jié)束這個合同,但是對方說他們產(chǎn)生了損失,要扣我們的定金,現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多,老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票,問我咋做賬,這種他應(yīng)該不用給我們開發(fā)票吧,另外咋做賬呢?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票。現(xiàn)在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發(fā)票。對方就說:不給開票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
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老師,我這邊已經(jīng)仔細(xì)了解了情況,是我們簽合同的時候改了價格,導(dǎo)致現(xiàn)在客戶少付我們錢,其實貨款是已經(jīng)付完了,現(xiàn)在客戶這邊要我們出具收據(jù),
少付的款他們這邊不在支付給我們。這個要怎么弄呢?
老師給的答案,我這邊可能沒有辦法按這個弄,麻煩老師在教我個其他合適的方法
那就只能計入營業(yè)外了