您好;收入、和水電費(fèi)管理費(fèi)分別入賬;如果對(duì)方未開具發(fā)票,用收據(jù)入賬,做納稅調(diào)整;
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價(jià)款開的,收到的錢不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師 我這邊接到一個(gè)項(xiàng)目,但是紙質(zhì)不夠,然后找了一個(gè)有紙質(zhì)的公司,項(xiàng)目完工之后由有紙質(zhì)這個(gè)公司開發(fā)票給我們客戶,然后有紙質(zhì)這個(gè)公司收到款扣了稅和掛靠費(fèi)把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開票給這個(gè)掛靠公司嗎?如要開票,是只需要開付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
你好,老師,工程公司我們根據(jù)開票確認(rèn)收入,質(zhì)保金需要等付款時(shí)對(duì)方才能給開發(fā)票,但是到那時(shí)候估計(jì)工程項(xiàng)目就完事了,那這后期開的質(zhì)保金發(fā)票這部分成本怎么做賬
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質(zhì),用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費(fèi)。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時(shí),是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費(fèi)私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢(管理費(fèi)只能顯現(xiàn)出來)?
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒法扣除了,對(duì)方交過來的,這部分錢我也不給對(duì)方開票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那實(shí)際分錄怎么做呢
我們先開了票,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
但是后面的我就是不懂做了
后面的分錄:借:工程施工? 貸:應(yīng)付賬款; 然后做一筆;應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款對(duì)沖,附上結(jié)算單、銀行回單;