同學你好 對的 是這個意思
老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因為一沖減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議
返利需要在進貨成本里減除嗎,返利會在月底終了時柑開紅字發(fā)票,是不是支付返利方記賬是沖減收入和銷項稅額,收到返利方是沖減成本和進項稅額,那計算和面毛利的時候,收到返利的一方是不是合同價剪掉成本剪掉返利
請問老師,23年12月進貨廠家已開進票給我司,但價格在后期有返利(次年1月),如果我司當月銷售是按扣除返利后的金額銷售的(即售價會低于當月進貨發(fā)票上的單價),那結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額可以按扣除返利后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?次年收到廠家紅字發(fā)票后再沖減庫存商品余額?
我們采購返利已錄入業(yè)務系統(tǒng),以抵扣下次采購款,下次廠家開票也會減下來,而不是開紅字發(fā)票。業(yè)務系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是減了返利后的成本,采購入庫的時候還是當時的采購價。那么我在金蝶做賬時結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)返利后的成本結(jié)轉(zhuǎn)的,那么返利這一塊我分錄是不是沖減庫存商品,和待收進項發(fā)票??
你好老師,我們?nèi)テ?s店 根據(jù)購銷合同我們繳納印花稅,現(xiàn)在有個問題,我們根據(jù)車輛銷售情況廠家會給相應的返利,外面要開具紅字發(fā)票,那計算印花稅計稅依據(jù)時,這個紅字發(fā)票金額可以減掉嗎?賬務是沖擊成本的
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?
好的謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝