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老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因為一沖減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議

2021-07-06 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 18:13

同學(xué)你好 可以沖的 但是沖減之前先找發(fā)票來代替

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快賬用戶9826 追問 2021-07-06 18:28

我知道可以沖減,可是老師我并不想沖減成本,我想問這種情況怎么處理,怎么做才是對的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:29

那就需要再開成本發(fā)票來哦

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快賬用戶9826 追問 2021-07-06 18:30

多余的成本發(fā)票不會給開的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:31

那沒辦法 你必須要沖減的

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快賬用戶9826 追問 2021-07-06 18:31

我以后再遇到這個情況需要開紅字發(fā)票嗎,

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快賬用戶9826 追問 2021-07-06 18:31

這個紅字發(fā)票可以撤銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:34

可以 但是需要開票方操作了

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同學(xué)你好 可以沖的 但是沖減之前先找發(fā)票來代替
2021-07-06
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請退稅。
2024-04-08
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
您好,借工程施工-分包成本 貸應(yīng)付賬款 抵減 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(分包抵減)貸 工程施工-分包成本
2019-07-08
同學(xué)你好 收到的是專票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
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