和往常一樣視作質(zhì)已交,
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要更正12月的即征既退收入。2月才補(bǔ)繳稅費(fèi),那么在1月份的增值稅申報(bào)表的第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額為0,還是填這個(gè)補(bǔ)繳稅費(fèi)吖?實(shí)際現(xiàn)在2月才繳納的
原本一月份增值稅交了,上個(gè)月稅局要求延期繳納給退回來(lái)了,現(xiàn)在申報(bào)表期初未繳稅額和實(shí)際差了一月份的稅額,要怎么操作才能讓申報(bào)表正常
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時(shí)候應(yīng)繳稅3477.63 ,稅都已經(jīng)交了,但是因?yàn)橐咔樵?,我們陜西這邊要延遲繳稅,稅務(wù)局又把稅給我們退回來(lái)了,在今年2月份稅繳進(jìn)去了,導(dǎo)致我現(xiàn)在的申報(bào)表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理,申報(bào)表怎么操作一下就平了?謝謝老師
五月份增值稅報(bào)表由于填報(bào)錯(cuò)誤,六月份做更正申報(bào),導(dǎo)致五月份多交增值稅80元,附加稅五元,在稅務(wù)局做了抵繳,抵繳六月份增值稅款,財(cái)務(wù)上都是正確的,現(xiàn)在六月份的增值稅報(bào)表應(yīng)繳納增值稅,和實(shí)際要繳的增值稅相差80元,附加稅相差五元,請(qǐng)問(wèn)還需要調(diào)六月份報(bào)表嗎?我的賬用調(diào)嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒(méi)有關(guān)系親老師,我說(shuō)的是分步確認(rèn),沒(méi)有說(shuō)分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問(wèn)一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
不太懂,視作已交不調(diào)的話,那清繳稅款那里和申報(bào)表未繳數(shù)據(jù)對(duì)不上沒(méi)關(guān)系嗎
是的,沒(méi)關(guān)系的,到時(shí)候稅局自動(dòng)扣款就是了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)