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老師,請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要更正12月的即征既退收入。2月才補繳稅費,那么在1月份的增值稅申報表的第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額為0,還是填這個補繳稅費吖?實際現(xiàn)在2月才繳納的

2021-02-21 23:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 06:48

同學(xué)你好 填這個補繳稅費

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同學(xué)你好 填這個補繳稅費
2021-02-22
你好 填寫零就可以的
2021-03-10
你好,那就是填寫3萬。
2022-11-13
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
您好,7月份增值稅申報結(jié)束后,稅款62852.83已經(jīng)繳納,那么 需要在8月份申報表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫 62852.83
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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