您好,注意研發(fā)費用輔助賬,涉及企業(yè)所得稅15%
老師您好!我們準備申報高新技術(shù)企業(yè),未申報也可以先申報研發(fā)費用補助吧?平時做賬需要注意什么?如申報研發(fā)費用補助哪些資料需要提前準備?
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會計帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
#提問#老師如果企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),那么現(xiàn)在開業(yè)平常做賬同日常企業(yè)做賬,需要注意什么,有什么區(qū)別?高新技術(shù)企業(yè)涉及哪些稅種?同企業(yè)一樣嗎?具體說說?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,剛研發(fā)出軟件,明年準備申請高新技術(shù)企業(yè),請問現(xiàn)在做賬就按普通小規(guī)模公司正常做嗎,研發(fā)費用需要什么時候做呢?
老師,請教下,高新技術(shù)企業(yè)的加計扣除,企業(yè)所得稅申報時候填寫,那賬里面要怎么體現(xiàn)嗎?還是說這個就是財稅區(qū)別,賬里面不用再做處理,謝謝
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
其他的都跟企業(yè)做賬流程一樣嗎
您好,是的,您的理解非常正確