現(xiàn)在有研發(fā),現(xiàn)在就可以做的。
你好老師。請問一下我們公司是一般納稅人,做賬按小企業(yè)會計準則,2021年收到40萬的假普通發(fā)票,在稅務局已經(jīng)更正2021年所得稅匯算清繳,并補繳稅金1萬元,及滯納金1000元。 現(xiàn)在我們需要做賬,把40萬的發(fā)票調(diào)出來,請問應該怎么做賬呢?
老師 你好 今天去面試了一家公司財務,原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內(nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,剛研發(fā)出軟件,明年準備申請高新技術企業(yè),請問現(xiàn)在做賬就按普通小規(guī)模公司正常做嗎,研發(fā)費用需要什么時候做呢?
1、我們公司打算明年申請高新,專利正在申請,小企業(yè)準則,目前主要三個項目,剛把賬從代理記賬接回,我目前是把公司幾個研發(fā)人員工資做到研發(fā)費用中去,具體項目時間我還不確定怎么定,是否要參考專利預計下來的時間,如果專利下來了,怎么確定專利的價值? 還有就是這家公司是專業(yè)設備定制的,他的材料采購要不要做到研發(fā)支出中去?設備售出的時候再進行轉(zhuǎn)回?
老師們,我剛剛接了一個小規(guī)模企業(yè),2022年注冊成立,24年以前都在財務公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說是符合高薪技術行業(yè),可前期會計處理的成本中根本沒有做研發(fā)費用,我如果要去申請高薪技術行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現(xiàn)在這個軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應用了,我們現(xiàn)在這個情況是否達到申請高薪技術行業(yè)的條件呢?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,請問研發(fā)費用需要怎么做呀,研發(fā)了一個軟件
借研發(fā)支出資本化或者是費用化,-人工費、材料費、間接費用、等 貸銀行存款、應付職工薪酬、累計折舊、應付賬款。
學堂有研發(fā)的課程,你可以看一下的。
老師,那我現(xiàn)在需要確認我們是研究階段還是開發(fā)階段是嗎,如果是研究階段就計入費用化支出,開發(fā)階段就計入資本化支出,對嗎,另外,老師,這些我們都沒有取得發(fā)票,沒有發(fā)票可以先不做嗎
對的,是的,沒有發(fā)票的先做。
沒有發(fā)票的先不做,等取得相關發(fā)票再做對吧,老師,每個月就做這個分錄就可以了嗎,還有沒有其他的要求呢,稅務上需要另外申報什么嗎
啊,沒有發(fā)票的也可以做的,只要你發(fā)生了就做。
發(fā)票到了之后,你再紅沖再做發(fā)票的。
哦哦,明白了,每個月還有什么其他和普通企業(yè)不同的要求嗎,另外老師,學堂研發(fā)的課程在哪里呀,怎么購買
你好,研發(fā)費用化的可以加計扣除,可以多抵扣所得稅。
你看一下你權限,有這個權限嗎?登錄學堂網(wǎng)站之后,在這里面有一個實操,在這里面有一個震狀石頭,有一個高薪
老師,加計扣除是每個月去申報嗎,只有費用化的部分可以對嘛,老師,你說的震狀石頭是什么???
真賬實操,剛才打錯了。
加計扣除只有在第三季度和匯算清繳的時候才能填寫。
老師,謝謝你
不用客氣,工作愉快。