你好,學員,就是實際繳納的稅額除以收入的 比如這個就是=(100*9%-60*13%)/100
老師好! 建筑行業(yè):我司買材料,供應商說要收我們11個點,這是他們的算法:鍍鋅管總金額除以0.89(11個點),(例如金額60萬元實際收我們多少點數?) 2.求計算方法? 2.求實際收稅點? 謝謝!
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,請問建筑行業(yè)的稅負是怎么計算的?比如簽訂一個100萬的合同,稅按著9個點計算。我們自行采購材料60萬元,按著13個點計算。那我們的稅負是多少
老師,開票13個點,我們是建筑工程施工行業(yè),是幾個點的稅負呢,如果銷項固定,如何計算還缺多少進頂
一般納稅人,建筑工程行業(yè),我們開了31萬的9個點的普票,購買材料進項票要13個點的,這個買多少錢的可以抵稅,想問一下公式怎么計算。
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準確的多貼少補的對嗎,往年已經產生的錯誤且已經匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經結束了
報關單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務,多少生活雜費發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個點的購置稅,我抵扣是按照13個點抵扣,這么算下來我實際是不是只能抵扣3個點?
老師你好,甲公司下邊再設一個乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產負債表的資產總數可以是負數嗎?
老師:您好!請問“其他應收款和其他應付款”這2個科目在資產負債表里如果出現負數,需要做重分類嗎?
個體工商戶的工資也需要在扣繳端申報嗎
老師,實際繳納的不應該是=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/100嗎
如果是含稅金額的話,學員,你寫的是對的
但是我們公司有一個表,是用的這個公式=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/(100/1.09*0.09)
是用的這個公式=(100/1.09*0.09-60/1.13*0.13)/(100/1.09 這個是對的
老師,公式能不能和我說一個文字的
就是是用的這個公式=(100/1.09*0.09(銷項稅)-60/1.13*0.13(進項稅))/(100/1.09不含稅收入 銷項稅減去進項稅就是實際繳納的稅額,除以不含稅收入就是稅負的