你好;? ? ? 買的 13%的稅額;? 這個13%稅額 計算的進(jìn)項稅來抵扣哈 ; 你這樣會多進(jìn)項稅的?
我是一家建筑勞務(wù)公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進(jìn)項票有:買材料進(jìn)項13%個點,還有勞務(wù)公司的人員的工資的勞務(wù)票1%個點,開給甲方建筑安裝9%個點這樣沒有問題吧?!
建筑 施工行業(yè)一般納稅人,給甲方開出去的普票9個點的工程票,下游開來的進(jìn)項志票,我們可以抵扣嗎
我們開了31萬的9個點的普票, 材料進(jìn)項票要13個點的,這個開多少可以抵稅,想問一下公式怎么計算。
一般納稅人,建筑工程行業(yè),我們開了31萬的9個點的普票,購買材料進(jìn)項票要13個點的,這個買多少錢的可以抵稅,想問一下公式怎么計算。
老師,請問一個建筑工程,購買材料進(jìn)項票是13個點,包工包料的,請問我開出的工程服務(wù)票要開多少個點呢?一般納稅人
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
是這樣,買了材料讓對方開票,對方開百分之13專票給我們。我們可以抵扣。想問下我們讓對方開多少錢的,可以抵扣我們工程開的31萬元9個點的,票的稅額
?你好;? ? ? ?31萬不含稅金額*9% = 銷項稅 ;? ? 用購進(jìn)的不含稅金額*13%=銷項稅; 這樣就可以等于的??
您好,我自己理解的算了一下是222491.17對嗎親。 31萬的不含稅金額是284403.67 按著麻煩您給的公式就是284403.67*0.09=222491.17的不含稅金額??0.13
你好;? 是的; 就這樣來算即可;? ? 你按照我上面公式反推即可??