稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入*100% 這樣計(jì)算
老師我們單位之前的工程改造計(jì)入了固定資產(chǎn),當(dāng)初開的工程款的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的稅率,現(xiàn)在我們營業(yè)執(zhí)照要注銷,這部分固定資產(chǎn)要如何處理,要是處理的話要交幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師,我們?nèi)绻鲋刀惡退枚惗愗?fù)按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算,我們現(xiàn)在一共117臺(tái)大車,進(jìn)項(xiàng)稅率是13,我們的銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn),這117臺(tái)車子能抵扣多少銷項(xiàng)發(fā)票
老師我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個(gè)加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個(gè)月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個(gè)點(diǎn)的稅 我還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
你好老師,我們是建筑行業(yè),一般納稅人,我們一直對(duì)外開的是9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,收到的進(jìn)項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的貨物專票,這個(gè)符合邏輯嗎,我們是不是應(yīng)該多做些工人工資呢
老師,開票13個(gè)點(diǎn),我們是建筑工程施工行業(yè),是幾個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)呢,如果銷項(xiàng)固定,如何計(jì)算還缺多少進(jìn)頂
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?