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老師,我是出納小白,請問5月份付款,但是發(fā)票在6月份。怎么做賬呢?實際的錢已經(jīng)花出去了,跟庫存現(xiàn)金也能對上。。。但是發(fā)票剛來。。怎么操作?

2022-06-04 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-04 15:55

同學,你好 5月份 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 6月 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5771 追問 2022-06-04 15:56

出納的賬也要這樣做嗎?那我需要做兩個憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-04 15:57

同學,你好 出納做第一個就行

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快賬用戶5771 追問 2022-06-04 15:58

就是這個單子,我要放在5月里嗎?還是跟發(fā)票一樣?一起放在6月

就是這個單子,我要放在5月里嗎?還是跟發(fā)票一樣?一起放在6月
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齊紅老師 解答 2022-06-04 15:59

同學,你好 這個放在5月

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快賬用戶5771 追問 2022-06-04 16:02

那我6月份的賬就不用管了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-04 16:02

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5771 追問 2022-06-04 16:04

謝謝老師明白了

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齊紅老師 解答 2022-06-04 16:05

不客氣,滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 5月份 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 6月 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2022-06-04
你好,要按照規(guī)定記賬,沒有庫存要補充入庫的會計處理。
2021-03-18
賬務(wù)問題 對于管理費用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負數(shù)金額),貸:管理費用(負數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進行更正申報。
2024-12-12
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。
2023-04-04
朋友您好,這個在4月不會入賬的,因為發(fā)票現(xiàn)在才給財務(wù)來付款 借:管理費用-辦公費 770 貸:銀行 770
2024-05-24
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