同學(xué)你好,這筆交易的話,專家應(yīng)該去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,然后專家說(shuō)的也沒(méi)錯(cuò)。你公司付款的時(shí)候代扣代繳他的個(gè)人所得稅,而不是扣他的增值稅。

老師,麻煩問(wèn)下,我單位有個(gè)不坐班的同事,他算是個(gè)自由職業(yè)者,年底要結(jié)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候,他在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有繳納個(gè)稅,說(shuō)是在稅局填寫了報(bào)表,他個(gè)人收入和成本相減利潤(rùn)不用交個(gè)稅,這個(gè)合理么?我可以用他開(kāi)的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個(gè)人所得稅?
單位請(qǐng)了專家講課,個(gè)人勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅后,單位老板要把這項(xiàng)個(gè)人所得稅做單位費(fèi)用,這樣導(dǎo)致實(shí)際勞務(wù)價(jià)格升高,和開(kāi)票金額不相符,這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?太難了。專家理解的稅后勞務(wù)收入,是扣個(gè)稅的。我理解的是扣增值稅。
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問(wèn)過(guò)第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說(shuō),因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書(shū)開(kāi)給A, A因?yàn)闆](méi)有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書(shū)開(kāi)給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說(shuō)法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過(guò)第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說(shuō)法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來(lái)做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開(kāi)具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開(kāi)具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)抵扣銷售開(kāi)具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說(shuō)法對(duì)?
公司辦了一個(gè)親子營(yíng),請(qǐng)一位專家來(lái)講課,約定我們付給他講課費(fèi)5000,他的高鐵票我們給報(bào)銷,因?yàn)槭莻€(gè)人,不開(kāi)發(fā)票,款直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡里,5000按勞務(wù)費(fèi)申報(bào),扣個(gè)稅800,實(shí)發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個(gè)稅我們給他承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)發(fā)票,這5000我需要全部調(diào)增,個(gè)稅800我計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)也調(diào)增,這么處理對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,就是我司是做建筑勞務(wù)分包公司的,主營(yíng)就是代各個(gè)施工單位分包發(fā)放勞務(wù)工資,施工單位把勞務(wù)費(fèi)打我司,我司扣除稅和服務(wù)費(fèi)后發(fā)放勞務(wù)工資,現(xiàn)在碰到問(wèn)題是,我的這個(gè)成本費(fèi)包括我司替各個(gè)施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個(gè),但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本只是把工資部分做成本,就導(dǎo)致我的服務(wù)收入很高,成本很低,實(shí)際我們只是每個(gè)月的服務(wù)費(fèi)就收3萬(wàn)多點(diǎn),而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬(wàn),這個(gè)要怎么做成本呢?是不是我做錯(cuò)賬了?求解答,謝謝老師
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問(wèn)老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒(méi)在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn),使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過(guò)來(lái),11月份報(bào)銷審批通過(guò),費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


現(xiàn)在專家的意思是讓我們幫他付代繳個(gè)稅的錢。而且這筆款還不能從勞務(wù)費(fèi)里扣除。要我單位自己做費(fèi)用,這樣顯然不對(duì)吧!他理解的稅后收入是我單位要承擔(dān)個(gè)稅款,但我只是幫他代扣代繳!我怎么能把個(gè)稅做費(fèi)用出賬。
老板答應(yīng)了這樣做,這樣對(duì)自己?jiǎn)挝粊?lái)說(shuō),除了損失稅款,還有別的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
他理解的稅后是不對(duì)的,個(gè)稅部分,應(yīng)該專家他承擔(dān)的。對(duì)于你公司而言,首先,即使你幫他承擔(dān)個(gè)稅的部分,他也要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,你也要走一個(gè)代扣代繳的手續(xù)。因?yàn)槟阋獛退陥?bào)個(gè)稅。沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),只要個(gè)稅申報(bào)了,就沒(méi)有任何問(wèn)題,反正稅款也是你們付,只要付了就行。
好的,謝謝
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)