同學你好,這筆交易的話,專家應該去稅務局代開勞務報酬的發(fā)票,然后專家說的也沒錯。你公司付款的時候代扣代繳他的個人所得稅,而不是扣他的增值稅。
老師,麻煩問下,我單位有個不坐班的同事,他算是個自由職業(yè)者,年底要結算勞務費的時候,他在稅務局代開了發(fā)票,沒有繳納個稅,說是在稅局填寫了報表,他個人收入和成本相減利潤不用交個稅,這個合理么?我可以用他開的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個人所得稅?
單位請了專家講課,個人勞務申報個稅后,單位老板要把這項個人所得稅做單位費用,這樣導致實際勞務價格升高,和開票金額不相符,這樣做有什么風險?太難了。專家理解的稅后勞務收入,是扣個稅的。我理解的是扣增值稅。
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發(fā)票,款直接轉到他個人卡里,5000按勞務費申報,扣個稅800,實發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發(fā)票,這5000我需要全部調增,個稅800我計入營業(yè)外支出,匯算時也調增,這么處理對嗎?
老師您好,請教一下,就是我司是做建筑勞務分包公司的,主營就是代各個施工單位分包發(fā)放勞務工資,施工單位把勞務費打我司,我司扣除稅和服務費后發(fā)放勞務工資,現(xiàn)在碰到問題是,我的這個成本費包括我司替各個施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個,但是我結轉成本只是把工資部分做成本,就導致我的服務收入很高,成本很低,實際我們只是每個月的服務費就收3萬多點,而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬,這個要怎么做成本呢?是不是我做錯賬了?求解答,謝謝老師
現(xiàn)在專家的意思是讓我們幫他付代繳個稅的錢。而且這筆款還不能從勞務費里扣除。要我單位自己做費用,這樣顯然不對吧!他理解的稅后收入是我單位要承擔個稅款,但我只是幫他代扣代繳!我怎么能把個稅做費用出賬。
老板答應了這樣做,這樣對自己單位來說,除了損失稅款,還有別的風險嗎?
他理解的稅后是不對的,個稅部分,應該專家他承擔的。對于你公司而言,首先,即使你幫他承擔個稅的部分,他也要去稅務局代開發(fā)票,你也要走一個代扣代繳的手續(xù)。因為你要幫他申報個稅。沒有什么風險,只要個稅申報了,就沒有任何問題,反正稅款也是你們付,只要付了就行。
好的,謝謝
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結束該提問后給老師一個評價