同學(xué)你好 返在工資表的稅后工資里
我們工資表算的稅和稅務(wù)系統(tǒng)算的稅一直有差異,工資表算錯(cuò)了,這個(gè)月按照稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),在工資表里做了調(diào)整,有些要退給員工,有些要補(bǔ)扣員工的,這些退還的或者是補(bǔ)扣的應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)下每個(gè)月給員工算工資扣除個(gè)稅的時(shí)候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)據(jù)來(lái)給員工扣除個(gè)稅,還是先在工資表中把個(gè)稅先計(jì)算出來(lái),然后再去跟自然人系統(tǒng)核對(duì)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算出應(yīng)扣個(gè)稅(28.23)后,填寫(xiě)工資表時(shí)金額看錯(cuò)了(看成23.23),導(dǎo)致工資表、銀行流水跟個(gè)稅系統(tǒng)的金額不一致,少扣的個(gè)稅我能否在下個(gè)月工資表中扣回5元
在計(jì)算員工工資的時(shí)候由于個(gè)稅系統(tǒng)是累計(jì)計(jì)算,但是工資表不是累計(jì)計(jì)算,導(dǎo)致個(gè)稅系統(tǒng)扣的個(gè)稅跟工資表扣的個(gè)稅會(huì)有差異,現(xiàn)在把工資表多扣的個(gè)稅返給員工,是返在工資表的稅后工資里嗎
我們計(jì)算工資表 是累計(jì)計(jì)稅、累計(jì)個(gè)稅 ;我們?cè)诎l(fā)放第二個(gè)月工資時(shí)工資表個(gè)稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)多交的稅額是要等到匯算清繳嗎 ,個(gè)稅APP上操作退給員工嗎
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示