對,如果多交的話會算清繳的時(shí)候是會退稅的。
老師,那您的意思是做8月工資表時(shí)比如工資數(shù)是10000元,那就正常寫10000,想在8月工資表里體現(xiàn)個(gè)稅數(shù)是就按年累計(jì)的計(jì)算個(gè)稅是嗎?也要看入職時(shí)間,然后計(jì)算累計(jì)數(shù)對嗎
老師,我們代理記賬,工資表是對方發(fā)給我們的,工資表和個(gè)稅對的上,但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書要是對不上,是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
老師好,我們十月入職一員工,十一月發(fā)十月工資,現(xiàn)在十二月報(bào)十一月發(fā)的工資表上的個(gè)稅,等于十二月申報(bào)十月應(yīng)該扣的個(gè)稅,個(gè)稅自己算出來是六百元,但個(gè)人采集填十月入職,自動(dòng)算出來個(gè)稅是450,個(gè)稅體統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)扣除兩個(gè)月免征額,請問按450個(gè)稅申報(bào)是否正確?聽說個(gè)稅體統(tǒng)按累計(jì)十二個(gè)月扣除,最后個(gè)人app上匯算多退少補(bǔ),450這么申報(bào)是否也可以?
老師,想問問,我現(xiàn)在編制2022年1月工資表,那個(gè)稅計(jì)算,累計(jì)數(shù)是從2022年1月開始累計(jì)吧? 因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)1月個(gè)稅時(shí),數(shù)據(jù)是2021年12月工資數(shù),等申報(bào)1月工資數(shù)時(shí),就累加上2021年12月的工資收入。所以我把自己整懵了。
在計(jì)算員工工資的時(shí)候由于個(gè)稅系統(tǒng)是累計(jì)計(jì)算,但是工資表不是累計(jì)計(jì)算,導(dǎo)致個(gè)稅系統(tǒng)扣的個(gè)稅跟工資表扣的個(gè)稅會有差異,現(xiàn)在把工資表多扣的個(gè)稅返給員工,是返在工資表的稅后工資里嗎
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
但是我們工資表已經(jīng)體現(xiàn)負(fù)數(shù)補(bǔ)發(fā)給員工了
只能在之后的工資表扣除?
對,可以在以后的工資表里面扣除。