其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款不是損益類科目,期末不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果其他應(yīng)付款確定不需要支付了,可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。其他應(yīng)收款確定收不回來,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。 借:其他應(yīng)付款1900 貸:營(yíng)業(yè)外收入1900 借:營(yíng)業(yè)外支出17000 貸:其他應(yīng)收款17000
其他應(yīng)付款-社保,期末余額=借方余額-貸方余額么
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
1、其他應(yīng)收款期末借方余額17000,其他應(yīng)付款期末貸方余額1900,轉(zhuǎn)損益:營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?
請(qǐng)問將其他應(yīng)收款17000和其他應(yīng)付款1900期末余額做往來重分類,轉(zhuǎn)入損益營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,營(yíng)業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
速達(dá)財(cái)務(wù)軟件錄入期初余額 其他應(yīng)收款顯示余額在借方 但實(shí)際上期末余額其他應(yīng)收款科目期末余額在貸方,這個(gè)科目錄入期初該如何填列
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
可是都讓我轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入怎么轉(zhuǎn)
上述分錄是做重分類用的老師
你這個(gè)其他應(yīng)收款大于其他應(yīng)付款,要轉(zhuǎn)也是營(yíng)業(yè)外支出。你這兩個(gè)科目的余額方向不需要重分類。 借:其他應(yīng)付款? 1900 營(yíng)業(yè)外支出 15100 貸:其他應(yīng)收款17000