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請問將其他應收款17000和其他應付款1900期末余額做往來重分類,轉入損益營業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應付貸其他應收,營業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄

2022-05-31 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-31 18:53

您好! 借:其他應付款1900 營業(yè)外支出15100 貸:其他應收款17000

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快賬用戶3476 追問 2022-05-31 18:56

那我單獨轉其他應付進營業(yè)外收入可以吧?其他應收做借營業(yè)外支出貸其他應收

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齊紅老師 解答 2022-05-31 22:42

您好!如果是同一個客商的話,是其他應收應付抵消后再看是營業(yè)外收入還是支出哦

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快賬用戶3476 追問 2022-05-31 22:43

是同一個

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:36

您好!那就只能是我那個分錄了哦

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您好! 借:其他應付款1900 營業(yè)外支出15100 貸:其他應收款17000
2022-05-31
其他應收款和其他應付款不是損益類科目,期末不需要結轉。 如果其他應付款確定不需要支付了,可以轉入營業(yè)外收入。其他應收款確定收不回來,轉營業(yè)外支出。 借:其他應付款1900 貸:營業(yè)外收入1900 借:營業(yè)外支出17000 貸:其他應收款17000
2022-05-31
同學你好 對的 是這樣的
2022-12-05
您好,根據(jù)您的題目,是借其他應收4800,貸其他應付款4800,
2022-05-30
你好,不涉及損益,可以在24年直接調整 借:其他應付款-保證金 其他應收款-公攤電費 負數(shù)
2024-05-28
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