您好! 借:其他應付款1900 營業(yè)外支出15100 貸:其他應收款17000
關于其他應付款重分類賬務分錄咨詢-----------------------調整前分錄是其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調整重分類,那應該就是對沖,我寫的調整后分錄是:貸方其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,借方其他應付11520.但是其他應付期末余額應該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
1、其他應收款期末借方余額17000,其他應付款期末貸方余額1900,轉損益:營業(yè)外收入,怎么做分錄?
請問將其他應收款17000和其他應付款1900期末余額做往來重分類,轉入損益營業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應付貸其他應收,營業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
之前有個收入分錄做錯了,原分錄是借銀行存款,貸其他應付款?,F(xiàn)在想把他轉收入名下,借其他應付,貸營業(yè)外收入,是嗎?
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發(fā)票
老師,您好,我們是一個外貿公司,有批貨是DDP,貨代是小規(guī)模納稅人,給我們開的國際運輸代理服務費是1個點,把報關單,港雜費和國際運輸代理服務費都開到一張發(fā)票上,分3行,全是1個點。這樣可以嗎?
老師,我們之前打官司付給法院的訴訟費,現(xiàn)在勝訴了退回怎么做分錄?之前有發(fā)票,進了管理費用
你好老師 公司付銀行利息 和手續(xù)費用回單可以直接入財務費用嗎
您好,老師,微信掃碼到公戶的資金可以開發(fā)票給客戶嗎
客戶進公司錢,公司返還,用什么科目
電子發(fā)票紅沖時,只沖一部分,怎么操作
老師,我們是建筑公司,我們要提前問甲方要工程款的話,甲方需要貼現(xiàn)出來給我們,而這筆貼現(xiàn)的費用得從工程款中扣除,和甲方簽訂的有現(xiàn)金折扣協(xié)議,發(fā)票還是全額開,那這個現(xiàn)金折扣我該如何入賬呢?
老師,批發(fā)零售豬肉是免稅的嗎?
麻煩看下報關單,進銷項發(fā)票是否可以?項目名稱,電機,我開的銷項發(fā)票是電動機,進項發(fā)票是其他機械設備,大類影響出口退稅嗎?我們公司更正還是供應商更正
老師,請問一下,出口報關單上有法定單位和第二單位,那供應商開過來的發(fā)票,跟法定單位不一樣,可以嗎?
那我單獨轉其他應付進營業(yè)外收入可以吧?其他應收做借營業(yè)外支出貸其他應收
您好!如果是同一個客商的話,是其他應收應付抵消后再看是營業(yè)外收入還是支出哦
是同一個
您好!那就只能是我那個分錄了哦