同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師計提增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
計提增值稅時,借應交稅費-應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,繳納時借應交稅費-未交增值稅,貸銀存,那么這個應交稅費-應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是轉(zhuǎn)到哪里?
老師計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸:應交稅費-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)了,那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,補交以前年度投資款印花稅是更正補交年度第四季度的報表嗎?還是更正收到投資款那個季度的報表?
老師,交的增值稅也在利潤表里面減去嗎?
老師 印花稅怎么算的?
老師 請問下 公司因為停電造成的損失(包括原材料等損耗)計入什么科目
包裝費不應計入計稅依據(jù)嗎
老師,固定資產(chǎn)原價是不是填附上固定資產(chǎn)的余額,紅色框起的數(shù)據(jù)?
老師,我司是貿(mào)易公司,主要做銅板、銅桿的貿(mào)易。現(xiàn)在電子稅務局系統(tǒng)里,銅桿的進項票,只有800多噸了,但是本月要開3000噸的銅桿發(fā)票。請問會不會有稅務風險提示?這樣開可以嗎?
你好,老師請教一個問題:企業(yè)領(lǐng)導拿應收和應付去對比,之間的差額認為是毛利,這樣可以嗎?
剛成立了獨立核算的分公司,總公司在所屬期內(nèi)要申請企業(yè)所得稅匯總嗎?還是次年申請匯總??
老師,我開票系統(tǒng)提示名稱錯了,這個要怎么改啊
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