同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師計(jì)提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費(fèi)?
計(jì)提增值稅時,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀存,那么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是轉(zhuǎn)到哪里?
老師計(jì)提增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)了,那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,就是我們3季度景點(diǎn)給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬/1.01,應(yīng)交稅費(fèi) 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對嗎?@董孝彬老師
老師,請問一下一般納稅人月銷售不含稅金額269760.10,還能享受6稅兩費(fèi)減免教育附加,地方教育附加?
老師 我們公司一般納稅人認(rèn)定有效期是5月1號 那么5月26號 有一張進(jìn)項(xiàng)能不能勾選認(rèn)證呢
老師,公司采購了個保險(xiǎn)柜2000元,有必要入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費(fèi)用呢
你好老師,客戶退回部分商品價(jià)稅合計(jì)1600元(含稅13已跨月繳稅,做了部分紅沖發(fā)票,快賬軟件怎么做會計(jì)分錄和成本轉(zhuǎn)出,謝謝
老師,到哪個官網(wǎng)下載個稅申報(bào)軟件呀?
老師你好請問更該今年的報(bào)表產(chǎn)生補(bǔ)繳納的增值稅怎么入賬
老師請問一下,減資公告查詢狀態(tài)是在哪里查詢呀?
老師您好,請問申報(bào)殘保金的那個上年在職職 工工資總額怎么算?
老師 通常績效工資占總工資的比例是多少的 不同崗位怎么約定好