你好 這個(gè)調(diào)增是稅務(wù)局不認(rèn)可的成本費(fèi)用的,調(diào)減是認(rèn)可的。 比如你們有大量的業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅務(wù)局就不認(rèn)可的
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表45行其他調(diào)整的是什么調(diào)增或調(diào)減金額
納稅調(diào)整,調(diào)增的都是些什么,調(diào)減的又是些什么
老師 A105000 納稅調(diào)減和調(diào)整增金額又是個(gè)什么意思啊
1.所得稅費(fèi)用應(yīng)納稅所得額中納稅調(diào)整的增加額和納稅調(diào)整的減少額怎么看呢?不是很懂不知道什么時(shí)候調(diào)加什么時(shí)候調(diào)減什么時(shí)候不調(diào)2.準(zhǔn)予稅前扣除的部分是不用交稅嗎?3.彌補(bǔ)以前年度的虧損,可稅前抵扣的經(jīng)營(yíng)虧損又是什么意思?都不是很懂老師解答一些吧謝謝了
老師 納稅調(diào)整金額的意思是不是調(diào)增調(diào)減 不管是調(diào)增調(diào)減都寫入納稅調(diào)整金額
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)?。?/p>
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
稅務(wù)局不認(rèn)可,那是不是就不會(huì)給你開發(fā)票啊
稅務(wù)局認(rèn)可會(huì)怎樣,不認(rèn)可又會(huì)怎樣
不認(rèn)可你就要調(diào)增啊
為啥不認(rèn)可就要調(diào)整
還是剛才的例子,你一個(gè)公司年收入300萬(wàn)元,吃飯的錢就200萬(wàn),稅務(wù)局肯定不認(rèn)可啊,那么就要調(diào)增的
這個(gè)是不是不符合會(huì)計(jì)監(jiān)督的合理性原則
這個(gè)跟合理性原則沒有直接聯(lián)系的
還是剛才的例子,你一個(gè)公司年收入300萬(wàn)元,吃飯的錢就200萬(wàn),稅務(wù)局肯定不認(rèn)可啊,那么就要調(diào)增的 調(diào)增后會(huì)帶來什么影響
那么你的利潤(rùn)總額要增加,要多繳納企業(yè)所得稅
相反調(diào)減的話,是不是就少交企業(yè)所得稅
是的,你的理解是正確的