不能抵扣增值稅 2016 36號(hào)問價(jià) 個(gè)人消費(fèi)不允許抵扣
公司產(chǎn)生的費(fèi)用票,比如招待餐費(fèi),加油費(fèi),差旅住宿費(fèi)的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
招待客戶,住在公司所在地,取得的住宿費(fèi)專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要轉(zhuǎn)出嗎?
根據(jù)最新稅法規(guī)定,招待客戶的住宿費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么?
公司買的紅酒,開的增值稅專用發(fā)票,用來招待客戶,如果報(bào)銷單上不寫招待費(fèi),能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
老師好,我公司招待客戶,取得的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,如果不能這張票我應(yīng)該怎樣處理
需要寫份資產(chǎn)總額降低調(diào)說明給稅管,
現(xiàn)在需要注冊(cè)資金公示,但是沒有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按扣除個(gè)人社保后的工資給員工工報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在報(bào)9月所得稅時(shí),填報(bào)應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報(bào)個(gè)稅的工資金額不符,這個(gè)怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個(gè)商品編碼?
我公司給個(gè)人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個(gè)個(gè)人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個(gè)人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個(gè)人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請(qǐng)看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購(gòu)買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
啊,那就是要專票也沒用哈?跟客戶是幫助自己公司談業(yè)務(wù)發(fā)生的如果開專票也不行???
你好對(duì)的 你當(dāng)?shù)剡€是異地 異地職工的做差旅費(fèi)
異地,客戶去異地幫我公司談業(yè)務(wù)發(fā)生的住宿招待費(fèi)
不行,得是職工,只能做招待費(fèi)。
是職工 異地 的話 也不能抵扣哈
出差的住宿費(fèi)可以抵扣