不能抵扣增值稅 2016 36號(hào)問(wèn)價(jià) 個(gè)人消費(fèi)不允許抵扣
公司產(chǎn)生的費(fèi)用票,比如招待餐費(fèi),加油費(fèi),差旅住宿費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
招待客戶,住在公司所在地,取得的住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要轉(zhuǎn)出嗎?
根據(jù)最新稅法規(guī)定,招待客戶的住宿費(fèi)取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么?
公司買(mǎi)的紅酒,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用來(lái)招待客戶,如果報(bào)銷(xiāo)單上不寫(xiě)招待費(fèi),能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
老師好,我公司招待客戶,取得的住宿費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,如果不能這張票我應(yīng)該怎樣處理
一般納稅人開(kāi)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請(qǐng)教下,我們是教育咨詢(xún)培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢(xún)老師收到學(xué)生課時(shí)費(fèi),學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會(huì)計(jì)分錄是?
@董老師早上好,請(qǐng)教的
想請(qǐng)教下,以上圖片的費(fèi)用是FoB報(bào)關(guān)方式下的費(fèi)用,這些費(fèi)用哪些屬于國(guó)內(nèi)費(fèi)用,需要開(kāi)帶稅率發(fā)票,哪些屬于國(guó)際費(fèi)用,開(kāi)免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報(bào)關(guān)方式下,貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì),哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開(kāi)帶稅率發(fā)票的項(xiàng)目,哪些費(fèi)用屬于需要開(kāi)免稅率發(fā)票項(xiàng)目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報(bào)無(wú)票收入嗎啊 報(bào)的話 按照實(shí)際進(jìn)賬的金額填寫(xiě)無(wú)票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對(duì)公支付寶了。后來(lái)客戶又退款了,對(duì)公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個(gè)錄入 一個(gè)審核的嗎
老師,我接了一個(gè)小規(guī)模納稅人公司的帳,給的會(huì)計(jì)報(bào)表和申報(bào)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表,不一致,這個(gè)該怎么處理呀?
你好麻煩問(wèn)一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌,第一次看到這樣形式的,不然上面都有明確的承兌人
和物流公司運(yùn)輸平臺(tái)有關(guān)的問(wèn)題: 我公司的運(yùn)輸公司?,F(xiàn)龍興公司找我公司拉運(yùn)貨物,我公司從平臺(tái)找車(chē)。并支付平臺(tái)運(yùn)費(fèi)。平臺(tái)給我公司開(kāi)5%發(fā)票。我公司給龍興公司開(kāi)發(fā)票9%。 這樣開(kāi)票方式合理嗎?
啊,那就是要專(zhuān)票也沒(méi)用哈?跟客戶是幫助自己公司談業(yè)務(wù)發(fā)生的如果開(kāi)專(zhuān)票也不行???
你好對(duì)的 你當(dāng)?shù)剡€是異地 異地職工的做差旅費(fèi)
異地,客戶去異地幫我公司談業(yè)務(wù)發(fā)生的住宿招待費(fèi)
不行,得是職工,只能做招待費(fèi)。
是職工 異地 的話 也不能抵扣哈
出差的住宿費(fèi)可以抵扣