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老師,到月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,分錄是借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用 貸:銀行存款,我在用友NC6.5 中,怎么錄入憑證?

2022-05-30 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 20:19

你好,月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,你提供的分錄(借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用, 貸:銀行存款)也沒有體現(xiàn)出費(fèi)用啊?

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快賬用戶1647 追問 2022-05-30 20:20

就是想把這個(gè)月的費(fèi)用先掛在其他應(yīng)付款中,但是我不會(huì)使用用友NC6.5

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:21

你好,想把這個(gè)月的費(fèi)用先掛在其他應(yīng)付款中,那應(yīng)當(dāng)先這樣做分錄才是啊 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款?

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快賬用戶1647 追問 2022-05-30 20:22

這個(gè)月的銀行手續(xù)費(fèi),新公司剛剛成立,先把銀行手續(xù)費(fèi)記到其他應(yīng)付款中

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齊紅老師 解答 2022-05-30 20:23

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你好,月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,你提供的分錄(借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用, 貸:銀行存款)也沒有體現(xiàn)出費(fèi)用啊?
2022-05-30
你好,進(jìn)入軟件,錄入這個(gè)憑證內(nèi)容就是了 借方選擇?其他應(yīng)付款科目,貸方選擇 銀行存款 科目?
2022-05-30
您好,是這樣的分錄,對的
2021-12-25
同學(xué),你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎
2022-11-09
是的,您可以先沖銷6月份的錯(cuò)誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實(shí)際情況。
2024-10-17
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