你好同學(xué)我寫出來給你
老師,您好,這道題應(yīng)該怎么計(jì)算?我第二張圖片的步驟錯(cuò)在哪里和答案結(jié)果不一祥
請(qǐng)問老師 計(jì)算題第三題 怎么做呀 麻煩您詳細(xì)步驟 謝謝您
請(qǐng)老師幫忙講解一下第三小題,做題的步驟該怎么寫
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
你好同學(xué)請(qǐng)看一下
為啥減了個(gè)50又加了個(gè)50
我看到的答案是3000+(30-50)+200=3180
我們同學(xué)那個(gè)利潤(rùn)中已經(jīng)包括了會(huì)計(jì)減的折舊,但是稅法要求減50,所以我們要再補(bǔ)減20
罰款支出我們是要加罰款支出我們是要加回來的
哦哦,明白了,那我做的是對(duì)的
我加的這個(gè)50 ,公允價(jià)值變動(dòng)損益的這部分
這部分差異稅務(wù)局是不承認(rèn)的,所以必須加回來所以必須加回來交稅,您看的那個(gè)答案不對(duì)。
好的,知道了
嗯不客氣的同學(xué)滿意嗯不客氣的同學(xué)滿意記得五星好評(píng)