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您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!

2022-11-09 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 11:53

同學(xué),你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎

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快賬用戶5577 追問 2022-11-09 11:56

是的,您看需要怎么調(diào)一下能把其他應(yīng)付款調(diào)成0,全部進收入和成本

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齊紅老師 解答 2022-11-09 12:03

同學(xué),你好 你上面的分錄已經(jīng)把應(yīng)付調(diào)成0了,你是有差額嗎?你是差額做收入嗎

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快賬用戶5577 追問 2022-11-09 12:06

上面的就是收入和支出分錄,怎么把到款和支出調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出,最后也有差額的

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快賬用戶5577 追問 2022-11-09 12:09

比如說收到款2000000 借銀行存款2000000 貸其他應(yīng)付款2000000 支出 借其他應(yīng)付款1200000 貸銀行存款1200000 但是費用沒進其他業(yè)務(wù)支出,收到的款也沒進其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2022-11-09 12:12

同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款800000 貸銀行存款800000 先把差額平掉 然后根據(jù)你的要求重新做收入的分錄 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

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快賬用戶5577 追問 2022-11-09 12:33

老師800000萬平不了,因為沒支出,沒有銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-11-09 12:37

同學(xué),你好 那你可以紅字做之前的分錄

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快賬用戶5577 追問 2022-11-09 12:37

明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-11-09 12:39

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學(xué),你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎
2022-11-09
你好,可以的沒問題的
2022-01-17
您好同學(xué),這個憑證這樣做是可以的。
2022-03-31
?你好;? ? 你收到錢 ;? 你說的支付給員工; 是工資部分嗎? ?? ?
2022-08-04
你好 建議按第二寫分錄來
2021-01-24
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