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我司(一般納稅人)從廠家進(jìn)貨已收到發(fā)票并入庫(kù),后期廠家給了折讓并給我們開(kāi)了張折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?商品數(shù)量未減少只是總金額減少了

2022-05-30 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 14:37

你好!這個(gè)你當(dāng)時(shí)如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶7992 追問(wèn) 2022-05-30 14:55

借:預(yù)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸庫(kù)存商品,但是庫(kù)存總賬和庫(kù)存明細(xì)賬就不一樣了(折讓給的一個(gè)總數(shù) ,沒(méi)辦法均分到每個(gè)產(chǎn)品上呀)

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:00

你好!金額是減去了。如果你要入賬,是要分?jǐn)偟疆a(chǎn)品的

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快賬用戶7992 追問(wèn) 2022-05-30 15:14

可不可以記到待攤費(fèi)用里,每次結(jié)算成本時(shí)按比例減一下

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:18

你好!可以的。操作是沒(méi)問(wèn)題

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你好!這個(gè)你當(dāng)時(shí)如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)
2022-05-30
你好知道折讓的那些產(chǎn)品的嗎 可以平均分?jǐn)?/div>
2021-10-04
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-10-17
6月及7月相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 一、6月業(yè)務(wù)分錄(補(bǔ)做) 1.?確認(rèn)未開(kāi)票收入(11萬(wàn)含稅) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 110000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97345.13(110000÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12654.87(110000-97345.13) 2.?處理廠家進(jìn)項(xiàng)紅沖(12萬(wàn)含稅發(fā)票紅沖10萬(wàn)含稅金額) 因未入庫(kù),無(wú)需沖庫(kù)存,直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-8849.56(100000÷1.13×13%,負(fù)數(shù)表示紅沖) 貸:應(yīng)付賬款-廠家 -91150.44(100000-8849.56,負(fù)數(shù)表示減少負(fù)債) 二、7月業(yè)務(wù)分錄 1.?紅沖6月未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 -110000(負(fù)數(shù)沖減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -97345.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-12654.87 2.?7月正常藍(lán)字發(fā)票業(yè)務(wù)(按實(shí)際開(kāi)票金額) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(實(shí)際含稅金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(實(shí)際含稅金額÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(差額) 3.?若后續(xù)需退回實(shí)物庫(kù)存(若6月未入庫(kù)則無(wú)需此步,僅當(dāng)實(shí)際收到過(guò)空調(diào)時(shí)做) 借:庫(kù)存商品 -(空調(diào)不含稅成本) 貸:應(yīng)付賬款-廠家 -(空調(diào)不含稅成本,與入庫(kù)時(shí)分錄相反)
2025-10-17
你好,把原來(lái)的發(fā)票全部沖紅,再重新開(kāi)正確的
2022-01-24
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