你好!這個你當時如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費專用發(fā)票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當時的會計分錄為:借:銷售費用電費607.08,進項稅78.92,貸:銀行686:借銷售費用電費78.92,貸進項稅額轉出78.92,11月對方說這筆錢多收了,要退給我們,并開了銷項負數(shù)發(fā)票,請問我們要怎么做賬
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數(shù),請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數(shù)對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
借:預付賬款 貸進項稅轉出 貸庫存商品,但是庫存總賬和庫存明細賬就不一樣了(折讓給的一個總數(shù) ,沒辦法均分到每個產(chǎn)品上呀)
你好!金額是減去了。如果你要入賬,是要分攤到產(chǎn)品的
可不可以記到待攤費用里,每次結算成本時按比例減一下
你好!可以的。操作是沒問題