你好,把原來(lái)的發(fā)票全部沖紅,再重新開(kāi)正確的
2、甲公司為增值稅一般納稅人,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)并銷售M產(chǎn)品。M、W產(chǎn)品的售價(jià)中不包含增值稅,確認(rèn)銷售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。該公司2019年適用的增值稅稅率為13%。第四季度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(3)11月29日,向丁公司銷售M產(chǎn)品1000件并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售價(jià)為110元,實(shí)際成本為70元,由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣,M產(chǎn)品于當(dāng)日發(fā)出,符合銷售收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)至月末尚未收到。(4)12月3日,因上月29日售出M商品存在質(zhì)量瑕疵,丁公司要求退貨,甲公司同意其要求并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票(紅字),全部退貨款從應(yīng)收丁公司款項(xiàng)中扣減。(5)12月15日,向丁公司銷售W商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅價(jià)款30000元,增值稅稅額3900元,該批商品實(shí)際成本25000元。銷售商品時(shí),已知丁公司資金周轉(zhuǎn)困難,但為了減少庫(kù)存仍向丁公司發(fā)貨。問(wèn)題:3.根據(jù)資料(3),甲公司向丁公司銷售M產(chǎn)品相關(guān)會(huì)計(jì)處理4.根據(jù)資料(4)和(5),甲公司給予丁公司M商品銷售退回的相關(guān)會(huì)計(jì)處理
問(wèn)題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫(kù)存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問(wèn)題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開(kāi)票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒(méi)有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來(lái)啊?按正確的未開(kāi)票收入填未開(kāi)票收入,按它陳稅率算稅的? 問(wèn)題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開(kāi)具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對(duì)方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開(kāi)具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報(bào)出口退稅時(shí),先藍(lán)字申報(bào),再紅字申報(bào),但是在外管平臺(tái)不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺(tái)是有新增收款或者 延期收款時(shí)做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺(tái)操作哈
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià),現(xiàn)在要調(diào)減收入,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來(lái)處理吧?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
老師。是這樣,我們?cè)?1年10月出口產(chǎn)品數(shù)量40000個(gè),金額是5679.2美元,而且報(bào)關(guān)單上數(shù)量也是40000個(gè),也開(kāi)具了銷售發(fā)票確認(rèn)了收入,但是在22年1月客戶回款時(shí)直接把這一票的折讓1298美元扣除了,如果把5679.2美元的這票全部沖紅,再按1298元開(kāi)具,那發(fā)票數(shù)量與報(bào)關(guān)單上的數(shù)量就不符了,申報(bào)出口退稅時(shí)肯定通不過(guò)的哈
不是的,沖紅的是5679.2美元,再重新開(kāi)具的是5679.2-折讓的1298
老師,您的意思是我把之前已經(jīng)確實(shí)收入的5679.2美元全部沖紅,然后再重新開(kāi)具一張數(shù)量是40000個(gè),金額5679.2美元,+折讓1298美元的發(fā)票,這樣只是總金額變了,但是數(shù)量沒(méi)變,與報(bào)關(guān)的數(shù)量也是一致的哈
嗯,是減去折讓的金額。就得這樣,要不數(shù)量沒(méi)辦法操作。
嗯,是的減去折讓,因?yàn)檎劭郾仨毟5匿N售哈,那這樣的話,如果出口查就如實(shí)解釋是折讓,能通過(guò)嗎?會(huì)有別的問(wèn)題嗎?
不會(huì)有別的問(wèn)題,這本來(lái)就是正常的業(yè)務(wù)
即使有疑問(wèn),提供相關(guān)的資料就可以的