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上個(gè)月六稅兩費(fèi)有退回的金額,不過(guò)銀行沒(méi)有收到對(duì)應(yīng)的退款,登錄稅務(wù)局顯示抵欠,上月城建稅已經(jīng)抵扣了,這種應(yīng)該怎么做賬,這個(gè)月應(yīng)該把上個(gè)月計(jì)提的沖出嗎?還是應(yīng)該怎么處理

2022-05-30 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 12:57

你好,紅沖計(jì)提的就可以的,借稅金及附加,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-05-30 12:57

以后你再需要繳納的時(shí)候,直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以的。

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你好,紅沖計(jì)提的就可以的,借稅金及附加,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-05-30
你好,那你沒(méi)有退稅,你紅沖了計(jì)提的嗎?借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù), 然后下一個(gè)月需要繳納的時(shí)候借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-30
你好,四月份需要交納多少附加稅?
2022-06-05
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-21
您好, 1、八月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)員工累計(jì)應(yīng)繳納稅款24.68,已繳納27.69,要退稅2.99,然后繳納稅款的時(shí)候就是0,這個(gè)就表示 當(dāng)時(shí)沒(méi)有退2.99,實(shí)際繳納的稅還是27.69 2、9月份我申報(bào)個(gè)稅顯示應(yīng)繳納稅款31.68,已繳納稅款還是27.67,上個(gè)月已經(jīng)退稅了2.99(上個(gè)月沒(méi)有退2.99),所以實(shí)際9月份應(yīng)該交的個(gè)稅是31.68-27.67=4.01
2020-10-09
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