你好,不是,44欄填寫的應(yīng)當(dāng)是本年攤銷額,而不是以前年度攤銷額。要更正的。 第44行“五、以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額”:填報納稅人研發(fā)活動以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額。
以前年度形成的無形資產(chǎn)5萬元,今年用于了研發(fā)活動,記在了當(dāng)面研發(fā)支出中,那我加計扣除優(yōu)惠明細表中這個5萬記在了自主研發(fā)活動中了還可以填到下面以前年度形成的無形資產(chǎn)本年度的攤銷額那里嗎
老師,在填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時,因為會計口徑中研發(fā)支出資本化里面又一些不符合稅法資本化的金額,在形成無形資產(chǎn)后,攤銷的金額(里面含不符合稅法資本化的金額)是否全都填寫到A107012的43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額中
老師,19和20年形成的無形資產(chǎn)攤銷額是不是填寫在研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的44欄?我填寫在43欄了,要更正嗎?21年沒有新的無形資產(chǎn)
師,1.之前年度形成的無形資產(chǎn)攤銷,科目是管理費用,加計扣除是直接填寫在加計扣除明細表里面44欄以前年度形成無形資產(chǎn)本年度攤銷額那里嗎?這個扣除比例是75%呢,2.這個無形資產(chǎn)攤銷到管理費用還要登記在研發(fā)支出臺賬里面嗎?3.像今年文件說的形成無形資產(chǎn)的按照200%在稅前攤銷是哪個金額呢
委托研發(fā),研發(fā)費用分兩部分,費用化部分5000,顯示在利潤表,資本化部分10000,顯示在資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出,暫時沒有轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),等于2022年沒有無形資產(chǎn)的攤銷金額發(fā)生,想咨詢下年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表如何填寫
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
老師,我說的就是19和20年度形成的本年攤銷額要填寫在44欄,我填寫在43欄了呢
那么是的,19和20年度形成的本年攤銷額要填在第44行“五、以前年度形成無形資產(chǎn)本年攤銷額”,不能填在43欄,要更正。