外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務增值稅納稅申報表填寫了。
我們這個月撤銷了兩筆之前月份開具的紅字信息表(已經(jīng)進項稅額轉出了),那這個月報稅的話是直接講這兩筆數(shù)字減去填寫,還是說要更正之前的報表數(shù)字
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
我們是外貿(mào)企業(yè),報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
老師,我們是采購方,請問銷售方自己填寫的紅字發(fā)票信息表然后給我們開紅字發(fā)票。這種采購退貨紅沖的稅額會顯示到我們公司當月增值稅申報表附表二的進項稅額轉出欄嗎?
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
請解答下A選項,不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學習軟件財務軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標準是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
老師好!上電腦實操,我沒有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進票是幾個點的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費用報銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報個稅的時候怎么填寫
有涉及到進項稅額轉出的呢該怎么填寫
同學你好 填寫附表二的進項轉出欄
你好,我想問一下稅局說要提供退稅清單,負數(shù)發(fā)票什么的,他核對資料,是核對什么數(shù)據(jù)的
就是核對你們的購買入庫、銷售出庫、報關單等數(shù)據(jù)
他讓我提供紅字信息表,負數(shù)發(fā)票,還有正確的發(fā)票,退稅勾選清單,一般是我先補申報增值稅再去給他核對資料還是我先核對資料在申報
同學你好 你先核對完了再提交
我核對了提交的是什么,增值稅申報表嘛
同學你好 就是他要的那些資料
那些資料我準備好了給他看過了,然后他說我增值稅沒申報,我不知道我是要去報稅先嘛還是我還要做其他什么
同學你好 先報增值稅申報表
報完稅,然后我吧他要的資料給他,他核對我的資料是這樣嘛
同學你好 對的 然后你申報出口退稅
發(fā)票勾選之后不是要稽核嘛,我四月份勾選的發(fā)票還在稽核中,也要申報出口退稅嘛,這個出口退稅是在外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作的嘛,然后就會有那個外貿(mào)企業(yè)進出口明細表是嗎
同學你好 對的 都是退稅系統(tǒng)里操作 但是有的地方出口退稅是電子稅局里操作的
還在稽核中也可以申報退稅嘛
同學你好 不行 稽核完了才可以
那我目前還在稽核中,我是不是可以不做那一步,只申報增值稅
同學你好 對的 只申報增值稅