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我們是外貿(mào)企業(yè),報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)

2022-05-27 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 08:05

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務增值稅納稅申報表填寫了。

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:07

有涉及到進項稅額轉出的呢該怎么填寫

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:17

同學你好 填寫附表二的進項轉出欄

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:22

你好,我想問一下稅局說要提供退稅清單,負數(shù)發(fā)票什么的,他核對資料,是核對什么數(shù)據(jù)的

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:25

就是核對你們的購買入庫、銷售出庫、報關單等數(shù)據(jù)

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:26

他讓我提供紅字信息表,負數(shù)發(fā)票,還有正確的發(fā)票,退稅勾選清單,一般是我先補申報增值稅再去給他核對資料還是我先核對資料在申報

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:27

同學你好 你先核對完了再提交

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:30

我核對了提交的是什么,增值稅申報表嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:38

同學你好 就是他要的那些資料

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:39

那些資料我準備好了給他看過了,然后他說我增值稅沒申報,我不知道我是要去報稅先嘛還是我還要做其他什么

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:45

同學你好 先報增值稅申報表

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:51

報完稅,然后我吧他要的資料給他,他核對我的資料是這樣嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-27 08:53

同學你好 對的 然后你申報出口退稅

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 08:56

發(fā)票勾選之后不是要稽核嘛,我四月份勾選的發(fā)票還在稽核中,也要申報出口退稅嘛,這個出口退稅是在外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作的嘛,然后就會有那個外貿(mào)企業(yè)進出口明細表是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 09:03

同學你好 對的 都是退稅系統(tǒng)里操作 但是有的地方出口退稅是電子稅局里操作的

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 09:04

還在稽核中也可以申報退稅嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-27 09:08

同學你好 不行 稽核完了才可以

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快賬用戶6660 追問 2022-05-27 09:09

那我目前還在稽核中,我是不是可以不做那一步,只申報增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-27 09:18

同學你好 對的 只申報增值稅

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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務增值稅納稅申報表填寫了。
2022-05-27
您好,我們這里也是開數(shù)電發(fā)票,目前還不能自動 帶出進項轉出。 填列附二第20行
2023-10-08
你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
您好,如果有紅字信息表,這張表可以填寫到附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。
2021-12-21
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