您好 是的 11月份的紅字發(fā)票信息表 應(yīng)該在下個月申報的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報
老師,我是小規(guī)模公司,10月份開了76萬的專票出去,購買方已抵扣了,現(xiàn)在11月份跨月了給我把票退回來了,今天購買方也填寫申請(信息表),我是銷售方拿到信息表后,剛開了張紅字發(fā)票,你幫我看一下對不對。謝謝!
老師,你好,我公司是購買方,9月開出紅字信息表(之前購入的已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額),銷售方9月沒有開紅字發(fā)票,10月開還是不開還不確定,我這邊是要10月份申報9月增值稅,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉(zhuǎn)出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應(yīng)該是屬于11月份的嗎?
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
就算10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉(zhuǎn)出,對吧!本來我們是銷售方,是購買方說他們10月份的稅還沒有報,他們有幾張發(fā)票需要填寫紅字信息表,讓我這兩天給她開紅字發(fā)票加開正確的藍(lán)字發(fā)票,說不影響她10月份做轉(zhuǎn)出!
10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉(zhuǎn)出 是的?
嗯好的,我也這么跟她說應(yīng)該現(xiàn)在填寫的紅字信息屬期是11月份的,可對方非的要強(qiáng)調(diào)說因為他們10月份的稅還沒申報,不影響轉(zhuǎn)出!
是的 這個是10月所屬期的申報 現(xiàn)在開具 是11月份所屬期