你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是無(wú)法沖回的,要修改之前的申報(bào)表,具體可以電話12366問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟惥?/p>
老師,我們這個(gè)月有采購(gòu)?fù)素?,之前已?jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開(kāi)紅字信息表,是不是只要我們開(kāi)紅字信息表,我們9月份報(bào)稅的時(shí)候,都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師您好,我在2月份開(kāi)了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請(qǐng)撤銷(xiāo)了,當(dāng)月又開(kāi)了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開(kāi)錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
我們之前五月份和八月份開(kāi)了兩張紅字信息表,已經(jīng)坐進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月把這兩筆作廢重新開(kāi)具,申報(bào)表該如何處理?按理說(shuō)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我在系統(tǒng)重新開(kāi)具的話,這個(gè)月上傳稅局的紅字信息表金額就會(huì)與我們實(shí)際轉(zhuǎn)出金額不一致?
我是購(gòu)買(mǎi)方,8月份開(kāi)了紅字信息表出來(lái),上傳了。10月份銷(xiāo)售方說(shuō)金額錯(cuò)誤,他們還沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái),他們要求撤銷(xiāo)之前的發(fā)票信息表從新開(kāi)過(guò)。但是9月份我們申報(bào)的時(shí)候負(fù)數(shù)稅額自動(dòng)跳出了,意思是現(xiàn)在我們的稅額是負(fù)數(shù)?還能撤銷(xiāo)么?
我們這個(gè)月撤銷(xiāo)了兩筆之前月份開(kāi)具的紅字信息表(已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了),那這個(gè)月報(bào)稅的話是直接講這兩筆數(shù)字減去填寫(xiě),還是說(shuō)要更正之前的報(bào)表數(shù)字
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
那更正之前的報(bào)表那我還要退稅嘛
你好,可以抵以后的,當(dāng)然申請(qǐng)退稅也是可以的
這個(gè)怎么抵以后的,我更正申報(bào)那期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們不就是多交稅了嘛?
你好,多交再后面的申報(bào)表里就是預(yù)繳了,你去修改申報(bào),大廳里也告訴你的
那我撤銷(xiāo)的紅字信息表,這個(gè)月重新開(kāi)具了,金額還是一樣的,這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嘛?還是說(shuō)必須要更正之前的報(bào)表?
你好,不可以的,申報(bào)比對(duì)通不過(guò)的