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我們這個(gè)月撤銷(xiāo)了兩筆之前月份開(kāi)具的紅字信息表(已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了),那這個(gè)月報(bào)稅的話是直接講這兩筆數(shù)字減去填寫(xiě),還是說(shuō)要更正之前的報(bào)表數(shù)字

2021-11-01 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 15:18

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是無(wú)法沖回的,要修改之前的申報(bào)表,具體可以電話12366問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟惥?/p>

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快賬用戶3269 追問(wèn) 2021-11-01 15:32

那更正之前的報(bào)表那我還要退稅嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:34

你好,可以抵以后的,當(dāng)然申請(qǐng)退稅也是可以的

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快賬用戶3269 追問(wèn) 2021-11-01 15:37

這個(gè)怎么抵以后的,我更正申報(bào)那期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們不就是多交稅了嘛?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:41

你好,多交再后面的申報(bào)表里就是預(yù)繳了,你去修改申報(bào),大廳里也告訴你的

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快賬用戶3269 追問(wèn) 2021-11-01 16:29

那我撤銷(xiāo)的紅字信息表,這個(gè)月重新開(kāi)具了,金額還是一樣的,這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嘛?還是說(shuō)必須要更正之前的報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 16:30

你好,不可以的,申報(bào)比對(duì)通不過(guò)的

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你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是無(wú)法沖回的,要修改之前的申報(bào)表,具體可以電話12366問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟惥?/div>
2021-11-01
你好,你是把信息表作廢了嗎
2021-10-12
直接在開(kāi)紅字信息當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-03-16
您好,在收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-08-19
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報(bào),同時(shí)要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)需要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,會(huì)涉及以下四張表填寫(xiě):增值稅納稅申報(bào)表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。 下面我們用一個(gè)案例來(lái)進(jìn)行說(shuō)明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷(xiāo)售額合計(jì)120萬(wàn)元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開(kāi)具出口發(fā)票;當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物全部用于出口取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票共40張,金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,那么增值稅申報(bào)表要如何填寫(xiě)?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售額欄次。第二步,將出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷(xiāo)售額還要同時(shí)填寫(xiě)在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫(xiě)完銷(xiāo)售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無(wú)誤就可以提交申報(bào)了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)了。
2022-05-27
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