您好,您已經(jīng)申請了,然后這個錢已經(jīng)退給你們嗎。
老師,我們19年的企業(yè)所得稅,因為預繳的金額多于應納稅額,所以當時申請了退抵,今年11月稅務局喊我們申請退稅,11月對公賬戶已收到退款,這個怎么做分錄呢?
你好,老師,我們這個月有85萬的留底稅額,我們有申請出口退稅,制造業(yè),出口了105萬稅額的貨物,這樣怎么算我們應該交多少稅
老師,我們這個月申請了增量留底退稅,現(xiàn)在稅款已經(jīng)退到賬戶,稅務局要求申報一下,退回公司的留底稅額公司打算用于干什么,這個我該怎么申報么?
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
老師,我4月份忘記催進項發(fā)票了,導致這個月增值稅要交4萬元,老板不樂意,最近不是有留底退稅的政策么,我下個月進項足夠了,是不是可以申請這個政策退稅呢。我們是符合這個政策的小微企業(yè)
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調(diào)平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
還沒有,就是因為有個物流企業(yè)申請了300萬,他們只有94臺車,我們有394臺,領導在說喊申請,我應該申請多少合適,還有這個對我們有影響嗎
你好,你首先要查一下你們公司的賬目有沒有違規(guī)的情況,因為你申請了這個以后稅務局他還會在后臺查看你們單位的情況,如果發(fā)現(xiàn)了你們公司有異常的話,可能會先查你們的憑證才能申請退稅。
我們主要就是給對方公司開了票,對方公司轉(zhuǎn)賬到我們公司我們又轉(zhuǎn)到法人的私卡的,從來沒有報過駕駛員的個稅也沒有發(fā)過工資,因為車子都是掛靠的,對稅務那邊就說的車子是我們自己的,還有老師我們申請多少合適,我們車輛購置稅差不多交了有800萬的樣子
你好,這個你得去申請,然后呢,填那個表格兒,表格上會自動出來數(shù)據(jù)的,不是你來決定。是系統(tǒng)來出數(shù)的。
那個專管員說的喊我們自己商量申請好多,這個怎么辦
嗯,你好呢,因為你最多的話就是可以申請你報表上的那個留底稅額。但是你還要想一下,你退回來以后,你后期如果再開票的話,你還要交稅,其實退回來的意義也不是太大。而且你換個角度想,你退回來這么多錢,你就這樣從國家國家手里拿出這么多錢,你覺得他會這么容易的給到你嗎?大部分會計都不太建議退稅。
老師,當時轉(zhuǎn)專管員說的錢退回來就是我們自己的,后期正常交稅就好了,會不會多的都要交進去
你好同學,嗯多的他不會讓你交進去,但是如果說你們自己想申請的話,這個也是在于你們自己的。
老師,能不能說一下退這個稅的弊端,我好給領導說下
你好,就是弊端,就是有可能稅管員會查你的憑證和報表,然后可能會查賬,如果查出你們公司其他的問題的話,可能還要罰款。
好的老師,我問下領導
祝您生活愉快開心快樂