您好,您已經(jīng)申請了,然后這個錢已經(jīng)退給你們嗎。
老師,我們19年的企業(yè)所得稅,因為預繳的金額多于應納稅額,所以當時申請了退抵,今年11月稅務局喊我們申請退稅,11月對公賬戶已收到退款,這個怎么做分錄呢?
你好,老師,我們這個月有85萬的留底稅額,我們有申請出口退稅,制造業(yè),出口了105萬稅額的貨物,這樣怎么算我們應該交多少稅
老師,我們這個月申請了增量留底退稅,現(xiàn)在稅款已經(jīng)退到賬戶,稅務局要求申報一下,退回公司的留底稅額公司打算用于干什么,這個我該怎么申報么?
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
老師,我4月份忘記催進項發(fā)票了,導致這個月增值稅要交4萬元,老板不樂意,最近不是有留底退稅的政策么,我下個月進項足夠了,是不是可以申請這個政策退稅呢。我們是符合這個政策的小微企業(yè)
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進來,然后轉租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費,可以做工會經(jīng)費嗎?具體怎么做賬務處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉款也都是轉給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
還沒有,就是因為有個物流企業(yè)申請了300萬,他們只有94臺車,我們有394臺,領導在說喊申請,我應該申請多少合適,還有這個對我們有影響嗎
你好,你首先要查一下你們公司的賬目有沒有違規(guī)的情況,因為你申請了這個以后稅務局他還會在后臺查看你們單位的情況,如果發(fā)現(xiàn)了你們公司有異常的話,可能會先查你們的憑證才能申請退稅。
我們主要就是給對方公司開了票,對方公司轉賬到我們公司我們又轉到法人的私卡的,從來沒有報過駕駛員的個稅也沒有發(fā)過工資,因為車子都是掛靠的,對稅務那邊就說的車子是我們自己的,還有老師我們申請多少合適,我們車輛購置稅差不多交了有800萬的樣子
你好,這個你得去申請,然后呢,填那個表格兒,表格上會自動出來數(shù)據(jù)的,不是你來決定。是系統(tǒng)來出數(shù)的。
那個專管員說的喊我們自己商量申請好多,這個怎么辦
嗯,你好呢,因為你最多的話就是可以申請你報表上的那個留底稅額。但是你還要想一下,你退回來以后,你后期如果再開票的話,你還要交稅,其實退回來的意義也不是太大。而且你換個角度想,你退回來這么多錢,你就這樣從國家國家手里拿出這么多錢,你覺得他會這么容易的給到你嗎?大部分會計都不太建議退稅。
老師,當時轉專管員說的錢退回來就是我們自己的,后期正常交稅就好了,會不會多的都要交進去
你好同學,嗯多的他不會讓你交進去,但是如果說你們自己想申請的話,這個也是在于你們自己的。
老師,能不能說一下退這個稅的弊端,我好給領導說下
你好,就是弊端,就是有可能稅管員會查你的憑證和報表,然后可能會查賬,如果查出你們公司其他的問題的話,可能還要罰款。
好的老師,我問下領導
祝您生活愉快開心快樂