直接在申報(bào)的時(shí)候附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師剛接到稅務(wù)局電話告訴我19年第一季度有個(gè)附贈(zèng)可以免交,讓我申請(qǐng)下退稅,這個(gè)我要怎么操作啊,說(shuō)是電子稅務(wù)局里面就能申請(qǐng)
老師,請(qǐng)問(wèn),出口退稅不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)和出口退稅額才可以退稅嗎,我們一直也是這樣操作的,為什么稅務(wù)局打電話說(shuō)我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有問(wèn)題
您好老師,我公司19年取得稅控盤專票,進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣了,但稅務(wù)局打電話說(shuō)不可以抵扣,要我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我們需要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?如果是的話,我們做賬怎分錄怎么寫?
老師,剛才稅務(wù)局打電話給我,說(shuō)去年有一張?jiān)鲋刀惒荒艿挚?,讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要在稅務(wù)局操作嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,剛稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對(duì)進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬(wàn),一年服務(wù)結(jié)束后付2萬(wàn),第一次開(kāi)票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來(lái)賬怎么做呢
那只有下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是嗎?
問(wèn)一下稅局是在本月更正還是下月申報(bào)?