管理費(fèi)用勞務(wù)成本
老師好,我現(xiàn)在做21年匯算清繳,填105050職工薪酬及調(diào)整表,這個(gè)是根據(jù)什么填?科目余額表管理費(fèi)用科目還是應(yīng)付職工薪酬科目呢(我們工資都在管理費(fèi)用)
匯算清繳時(shí),職工薪酬的支出填寫(xiě),有應(yīng)付職工薪酬科目,還有作為管理費(fèi)用的員工工資,怎么填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳工資薪金支出,看管理費(fèi)用-工資,還是看應(yīng)付職工薪酬-工資呢?
老師匯算清繳,工資薪金,這個(gè)是填應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額,還是管理費(fèi)用職工職工薪酬的金額
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來(lái)票據(jù),把代收教輔材料費(fèi)舔進(jìn)成代收教材費(fèi),我沒(méi)注意看,全部開(kāi)成了代收教材費(fèi),有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫(kù)存商品100元已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100
老師 我們四月份收入30萬(wàn) 認(rèn)證了32萬(wàn) 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開(kāi)工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門(mén)是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類(lèi)型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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老師管理費(fèi)用和勞務(wù)費(fèi)加起來(lái)和利潤(rùn)表對(duì)不上合理嗎,有啥標(biāo)準(zhǔn)嗎
利潤(rùn)表取的是一級(jí)科目數(shù)據(jù)
加起來(lái)的數(shù)比利潤(rùn)表的數(shù)大5萬(wàn),這合理嗎老師
勞務(wù)費(fèi)在哪個(gè)一級(jí)科目下
老師是這樣的,要不不填行嗎
利潤(rùn)表不會(huì)取4字開(kāi)頭的勞務(wù)成本數(shù)據(jù)
老師那是按我填框上的數(shù)據(jù)嗎
是對(duì)的嗎
勞務(wù)成本也是工資?
工資做這和科目了
那匯算工資薪金要這二個(gè)科目合計(jì)