您好,電子稅務(wù)局是否能申請,這個各地會有不同。建議您要咨詢一下專管員了。我這邊是需要找專管員填寫退稅申請單的。
老師剛接到稅務(wù)局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務(wù)局里面就能申請
請教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表零報,導(dǎo)致我報第四季度時累計數(shù)為第四季度的數(shù),咨詢了電子稅局的人工服務(wù),建議說是補前面3個季度的數(shù)據(jù)重新申報,我看到申報表上有修改本年累計金額的選項,想請教老師,是直接改好還是重新申報好,對公司的申報有什么影響嗎
您好老師,我想咨詢下,我們這個月在稅務(wù)局班里的股權(quán)變更登記,稅務(wù)局剛打電話說讓申報印花稅怎么操作,這個季度已經(jīng)申報完了,沒有可申報的啊
老師您好,我想問下剛剛法人發(fā)來了2張這樣的報關(guān)單。然后說要開出口發(fā)票。我想問是可以直接在電子稅務(wù)局里面開就可以了?還是還需要在電子稅務(wù)局上申請,填寫那出口退(免)稅申報表??
老師,我剛進一個單位,對方電子稅務(wù)局登錄密碼什么都不交接,是不是需要公司負(fù)責(zé)人或者財務(wù)負(fù)責(zé)人在江蘇稅務(wù)里面操作一下我才可以進去申報,具體要怎么操作一下,我才能夠進電子稅務(wù)局!
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
專管員告訴我可以電子稅務(wù)局申請,先改申報表 再申請退稅什么的 沒操作過 不太會
這個真是抱歉了,我這邊都是直接去找專管員填寫紙質(zhì)版申請單的。
有沒有操作過電子稅務(wù)局退稅的老師呢
應(yīng)該有的,您可以重新提問一下,然后備注有操作過電子稅務(wù)局退多交稅款的老師來回復(fù)。 沒能完全幫到您,非常抱歉。
我再重新提下 謝謝老師
非常感謝您的理解,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利??!